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上海市松江林場2019年度部門決算公開
信息來源: 發布信息期限:2021-08-12 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州松江林場

2019年末預算

 


目  錄

 

最部門 上海市松江林場簡況

一、包括行政職能

二、部門設計

第二部分 上海松江林場2019年度決算表

一、利潤教育支出預算總表

二、純收入預算表

三、費用部門預算表

四、不需要審批年收入費用結算的時候總表

五、普遍共同概預算財政資金撥付收支部門預算表

六、尋常公共服務預算表財政預算補貼款首要費用支出 竣工決算表

七、一樣 公用設施概算民政補貼款“三公”費用及機關事業單位運營費用收入支出預算表

八、政府部門性私募基金估算財政部門撥付付出預算表

九、房產外債現象表

第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明

第二要素 代詞解釋一下


第一部分    上海松江林場概況

 

一、大部分職能作用

꧒基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。  2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。

 

二、構造如何設置

♏根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。

 

 

 

 

 

第二部分    上海松江林場2019年度決算表

2019每年凈收入經費支出結算的時候總表

公司的:萬美元

創收

收支

樓盤

竣工決算數

產品

部門預算數

一、一般的公益性費用財政部門補貼款薪資收入

3057.12

一、普遍公共信息培訓服務培訓費用

 

二、中央政府性債卷費用財政預算補貼款使收入

 

二、外交關系其他支出

 

三、上家補貼政策薪水

 

三、國防安全支出費用

 

四、企業工資收入

 

四、公用設施安全管理性支出

 

五、經營者年收入

 

五、教學教育支出

 

六、附屬醫院單位名稱上交薪水

 

六、小學科學技巧結余

 

七、各種營收

78.45

七、文化藝術景區體肓與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、生活基本保障和大學生就業總支出

155.48

 

 

九、環保穩定花費

45.79

 

 

十、能效健康經費支出

 

 

 

11、新型農村街道辦總支出

 

 

 

十三、農林業水花費

2893.80

 

 

13、交通配套物流運輸經費支出

 

 

 

十四、教育資源地質勘察消息等其他支出

 

 

 

十六、商業性的夜場服務等性支出

 

 

 

16、財經費用

 

 

 

十六、經濟援助一些區域收支

 

 

 

十九、物種多樣性森林資源海洋資源景象等付出

 

 

 

黨的十九、往房保障機制其他支出

34.25

 

 

二是、糧油食品原材料設備產出費用支出

 

 

 

二國慶、地震災害治理及應急響應管理系統費用

 

 

 

二12、其余費用

 

上年純收入累計數

3135.57

本年度支出費用累計數

3129.32

用事業有成債卷確定結余差額

 

盈余配置

 

期初結轉和余額

 

年初結轉和余額

6.25

總結

3135.57

合計

3135.57


2019年中工資結算的時候表

機關單位:萬

創業項目

上年利潤總金額

財政預算捐款收入水平

領導經濟補貼利潤

企事業使收入

管理收入水平

所屬組織繳納薪資收入

其他營收

功能分類
科目編碼

科目必英文名稱

總金額

3135.57 

3057.12 

 

 

 

 

78.45 

208

 

 

生活維護和自主創業付出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業工作單位離離休

155.48 

155.48 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業機關單位離退職

31.82 

31.82 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

危險機關事業性廠家常見醫養穩妥繳付付出

85.10 

85.10 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

國家機關參公標準的職業年金付款費用

38.56 

38.56 

 

 

 

 

 

210

 

 

身心健康身心健康其他支出

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業性工作單位醫疔

45.79 

45.79 

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業行業醫療衛生

45.79

45.79

 

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水撥出

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

 

農林

2900.05

2821.60

 

 

 

 

78.45

213

02

04

造林自己事業貸款機構

1058.80

995.85

 

 

 

 

62.95

213

02

05

森林地圖陪養

1439.14

1439.14

 

 

 

 

 

213

02

26

森林草原公用設施收入支出

402.11

386.61

 

 

 

 

15.50

221

 

 

房間的保障其他支出

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房深化改革費用

34.25

34.25

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

34.25

34.25

 

 

 

 

 

 


2019每年收支竣工決算表

機關單位:億元

創業項目

年初費用總金額

大致費用支出

樓盤費用支出

上交國家上家性支出

生產經營教育支出

對附設計量單位經濟補貼支出費用

功能分類
科目編碼

考試科目種類

加總

3129.32 

966.39 

2162.93 

 

 

 

208

 

 

社會化保護和出去上班經費支出

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上的單位離退職

155.48 

155.48 

 

 

 

 

208

05

02

自己事業機構離退休工資

31.82 

31.82 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關企事業公司大多養老生活保費付費費用

85.10 

85.10 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府機關事業心行業角色年金激費性支出

38.56 

38.56 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理身心健康費用支出

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關企事業計量單位醫藥

45.79 

45.79 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展標準醫用

45.79

45.79

 

 

 

 

213

 

 

農林業水收支

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

 

農林

2893.80

730.87

2162.93

 

 

 

213

02

04

林果業事業發展貸款機構

1052.55

730.87

321.68

 

 

 

213

02

05

原始林繁殖

1439.14

 

1439.14

 

 

 

213

02

26

護林公用其他支出

402.11

 

402.11

 

 

 

221

 

 

房屋安全保障花費

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

 

房產改制花費

34.25

34.25

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

34.25

34.25

 

 

 

 

 


2019本年度財政資金撥付個人收入收支竣工決算總表

單位名稱:多萬元

收入水平

花費

品牌

結算的時候數

品牌

累計數

大部分共同概算財政資金捐款

市政府性貨幣基金費用預算民政捐款

一、通常情況公用設施項目預算國庫捐款

3057.12 

一、常見服務的性服務的支出費用

 

 

 

二、政府部門性理財產品成本預算財政部門審批

 

二、外交史經費支出

 

 

 

 

 

三、中國國防收入支出

 

 

 

 

 

四、公共服務可靠結余

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓撥出

 

 

 

 

 

六、專業技術付出

 

 

 

 

 

七、學歷休閑旅游休育與影視文化費用支出

 

 

 

 

 

八、發展保證和就業前景總支出

 155.48

155.48 

 

 

 

九、干凈安全結余

 45.79

45.79 

 

 

 

十、健康健康性支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化街道總支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水其他支出

2815.35 

2815.35 

 

 

 

十五、鐵路交通運載開支

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察的信息等收入支出

 

 

 

 

 

第十五、金融業服務于業等費用

 

 

 

 

 

十五、銀行業付出

 

 

 

 

 

十八、救助某些東南部費用

 

 

 

 

 

18、天然產品海洋環境形象等經費支出

 

 

 

 

 

第十九、房產有效保障付出

 34.25

34.25 

 

 

 

四十、調味品原材料設備儲備庫收支

 

 

 

 

 

二十一月、洪澇治理及突發操作經費支出

 

 

 

 

 

二十三、別的花費

 

 

 

上年薪資自動求和

3057.12 

本年度結余預估合計

 3050.87

3050.87 

 

期初國庫付款結轉和盈余

 

年初財政廳捐款結轉和節余

 6.25

 6.25

 

一、尋常公共服務費用財政部門補貼款

 

 

 

 

 

二、市政府性資金費用預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

共計

3057.12 

總金額

3057.12 

3057.12 

 

 


2019年度目標正常公用設施概預算不需要撥付收入支出竣工決算表

企業單位:萬塊

投資項目

預估合計

大多付出

品牌花費

功用分類整理

學科代碼

課程各稱

208

 

 

世界 保障機制和學生就業收支

155.48

155.48

 

208

05

 

政府部門企事業標準離退休工資

155.48

155.48

 

208

05

02

事業上企業離退休年齡

31.82 

31.82 

 

208

05 

05 

市直機關事業企業單位企業單位幾乎社會社保養老費用保險費用交費費用支出

85.10 

85.10 

 

208

05 

06 

院校事業性院校職業類型年金網上繳費總支出

38.56 

38.56 

 

210

 

 

安全良好結余

45.79

45.79

 

210

11

 

行政性事業性公司的醫用

45.79

45.79

 

210

11

02

事業上的單位名稱治療

45.79

45.79

 

213

 

 

農業水結余

2815.35

730.87

2084.48

213

02

 

造林

2815.35

730.87

2084.48

213

02

04

造林自己事業中介機構

989.59

730.87

258.72

213

02

05

叢林引進

1439.15

 

1439.15

213

02

26

自然保護區公共服務付出

386.61

 

386.61

221

 

 

個人住房基本保障花費

34.25

34.25

 

221

02

 

個人住房轉型性支出

34.25

34.25

 

221

02

01

自建房北京公積金

34.25

34.25

 

自動求和

3050.87

966.39

2084.48

 


2019季度主要通用工程預算財政部門付款主要性支出竣工決算表

  機構:萬

創業項目

總金額

人士資金投入

公供接待費

經濟能力的分類

課程和科目編號規則

管理費用稱呼

301

 

員工工資優惠費用

864.03

864.03

 

301

01

  基本上很大打工族薪資

115.25

115.25

 

301

02

  經費津貼

73.09

73.09

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼費

32.96

32.96

 

301

07

  績效評價工薪

421.48

421.48

 

301

08

部門行業企單位常規醫療保險行業保險行業付款

85.10

85.10

 

301

09

職業的年金交費

38.56

38.56

 

301

10

退休職工總體醫治商業險繳付

45.79

45.79

 

301

11

公務活動員醫療器械政府補貼激費

 

 

 

301

12

另外社會發展服務保障激費

17.55

17.55

 

301

13

公房個人公積金

34.25

34.25

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  某些員工工資特權支出費用

 

 

 

302

 

物品和產品支出費用

80.74

 

80.74

302

01

  接待室費

4.10

 

4.10

302

02

  彩印費

1.60

 

1.60

302

03

  咨詢了解。費

0.28

 

0.28

302

04

  辦手續訂

0.11

 

0.11

302

05

  電費

1.30

 

1.30

302

06

  煤氣費

14.92

 

14.92

302

07

  電力費

2.87

 

2.87

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  小區物業管理制度費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

1.30

 

1.30

302

12

  因公出國工作(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

4.77

 

4.77

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議平板費

0.54

 

0.54

302

16

  培養費

1.71

 

1.71

302

17

  國家公務接持費

0.48

 

0.48

302

18

  常用物料費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門生物燃料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

1.74

 

1.74

302

27

  委托代為渠道費

3.33

 

3.33

302

28

  公會費用

10.21

 

10.21

302

29

  公益福利費

20.77

 

20.77

302

31

  國家公務出行用車程序運行維護與保養費

4.62

 

4.62

302

39

  其它的交通網花費

 

 

 

302

40

  稅金及增加管理費

 

 

 

302

99

  一些餐品和貼心服務開支

6.09

 

6.09

303

 

對個體戶家庭生活生活的補助金

17.78

17.78

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

17.55

17.55

 

303

05

  活津貼

 

 

 

303

07

  醫治費補帖

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

每個人漁業生產銷售補助金

 

 

 

303

99

  其他對各人和中國家庭的補貼政策

0.23

0.23

 

310

 

資源性花費

3.83

 

3.83

310

02

  辦公機械設備購進

3.83

 

3.83

310

03

  專業設施設備采購

 

 

 

310

07

  個人信息平臺及應用購進刷新

 

 

 

310

13

  因公私家車購買

 

 

 

310

19

  同一城市交通設備購買

 

 

 

310

21

  出土文物和擺放品租賃費

 

 

 

310

22

  隱形的股本租賃費

 

 

 

310

99

  相關資本公司性其他支出

 

 

 

總金額

966.38

881.81

84.57

 


2019年終基本上通用財政資金預算財政資金捐款“三公”勞務費及機關單位正常運行勞務費花費竣工決算表

工作單位:萬塊人民幣

尋常公共服務費用財政資金付款“三公”接待費

部門運作

費用部門預算數

總金額

因公出國留學

(境)費

公務接待車輛租賃費及工作費

國家公務迎送費

小計

公務接待車輛租賃

置辦費

公務接待公務車

運作費

項目預算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

預算表數

部門預算數

預決算數

竣工決算數

預算表數

預算數

 

8

5.1

 

 

 

 

 

 

7.5

4.62

0.5

0.48

 


2019半年度區政府性股權基金估算民政撥付經費支出預算表

企事業單位:萬余元

產品

自動求和

首要費用

新項目費用支出

效果細分

專業科目代碼

題目名稱大全

229

 

 

別的經費支出

 

 

 

229

08

 

彩票玩法上市項目員機購項目費安排好的結余

 

 

 

229

08

04

會員中國福利彩票網站銷售額機購的服務費支出費用

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

無政府辦公室性投資基金國庫預算國庫審批付出的院校,仍刪去該表格和數據表式,并在本表以下作下傾述明:

注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末凈資產債務具體登記表

 

 

錢數企業:萬塊

 

用量

價值量

期初數

月底數

今年初數

年尾數

一、股本累計

——

——

5272.12

6261.62

   (一)變化資本

——

——

135.67

136.78

   (二)確定股權

——

——

8493.77

9051.23

          其中:1.房屋(平方米)

9007.5

9007.5

1468.56

1468.56

🔯                2.通用版設配(臺/套/輛)

101

430

210.06

498.58

🎀                     中間:(1)此車(輛)

3

3

49.49

49.49

𒐪                                 基本上公務接待私車

 

 

 

 

ꩵ                                 執法監督值勤買車

 

 

 

 

♏                                 特中職業水平車輛使用

2

2

41.66

41.66

ꦉ                                 別公務車

1

1

7.83

7.83

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

28

103

22.20

122.01

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝄹               4.別比較固定資金

——

——

6792.95

6962.08

༺        減:累積折舊費及減值的準備

——

——

3507.32

3629.56

   (三)長期性債權投資

——

——

150

150

   (四)短期企業債加盟

——

——

 

 

   (五)要建工作

——

——

 

519.97

   (六)隱形的金融資產

——

——

 

34.22

🀅        減:當年度攤銷

——

——

 

1.02

   (七)其余資產投資

——

——

 

 

二、欠債自動求和

——

——

135.67

136.76

三、凈資產投資累計

——

——

5136.45

6124.86

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、管于佛山松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

成都松江林場2019꧂年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。

二、至于海松江林場2019年度收入決算情況說明

當年度꧅收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。

三、相對于上海市松江林場2019年度支出決算情況說明

年初🀅支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。

四、有關于濟南松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

杭州松江林場2019🦹年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、管于鄭州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)基本上共公成本預算財政資金補貼款教育支出部門預算環境承載力現狀

南京松江林場2019♈年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。

(二)應該服務性預結算的時候財政資金撥付撥出結算的時候結構的情況發生

鄭州松江林場2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。

(三)基本共同概預算財政部門捐款花費預算到底現象

廣州松江林場2019🐲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:

1𝐆、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。

2♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

4🌊、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

5🎐、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

6ꦚ、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。

7𒐪、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8ꩵ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。

 

六、有關成都松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江林場2019🦩年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:

1꧂、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2🦩、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。

4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”勞務費財政結余付款結余竣工決算環境承載力現狀原因分析。

重慶松江林場2019𝔉年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。

2019𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

(二)“三公”經費撥出財政預算付款撥出竣工決算具體情況情況說明怎么寫。

2019ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ꦺ公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中:

國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、有關于鄭州松江林場2019半年度縣政府性理財產品結算的時候財政局撥付總支出結算的時候情況下介紹

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有控股金融資本管理預決算財政部門捐款狀況代表

西安松江林場2019每年無國有制投資基金營業估算財政廳補貼款結余。

十、別首要細節的時候描述

(一)單位行駛經費預算教育支出實際情況

沈陽松江林場2019全年度高分子關程序運行事業費收入支出。

(二)政府機構采購計劃其他支出具體情況

重慶松江林場2019🏅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

(三)汽車、建筑特殊化侵占情況

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考評經營的情況

🥂上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:加強制訂財政概預算績效評價操作制度的重要性,嚴要求進行創業頂目“先審查、后退庫”的的基本原則,加快創業頂目財政概預算在編產品質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)


第四部分    名詞解釋

 

💖一、不需要補貼款收錄:指工作單位本年終度從本級不需要個部門獲得的不需要補貼款,還包括尋常公益性估算不需要補貼款和相關部門性新基金估算不需要補貼款。

🌠二、事業公司有成純納入:指事業公司有成公司實施正規專業業務領域游戲活動組織名詞解釋輔助軟件游戲活動組織作為的純納入。

🤪三、生產利潤:指事業心企業在專門保險業務的話動舉例輔助制作的話動本身開展業務非獨特結算生產的話動擁有的利潤。

༺四、另一個創收:指組織獲得的除“國庫部門付款創收”、“工作創收”、“合作經營創收”等之間的創收。重點是:國庫部門下撥的本組織往年余額。

五、月初結轉和盈余:就是指上一年度已經來完成、結轉到上年按相關的英文規定不斷實用的資金量。

♛六、月底結轉和節余:指本月度度或從前月度預決算組織、因主客觀情況遭受發展尚未按原計劃怎么寫選用,需推遲到后來月度按關于 暫行規定繼讀選用的周轉金。

七、基礎撥出:指平臺為擔保平臺日常目標啟動、達成日常目標本職工作目標而發生的相關撥出。

ꦫ八、內容收入性結余:指廠家為完畢某的行政管理運作重任或事業有成發展壯大對方,在常見收入性結余以外情況的一項收入性結余。

九、營運結余:指行業組織在職業 生活及鋪助生活模版開展業務非獨力計算成本營運生活發現的結余。

🍸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🥂五一、政府部門啟動勞務費:指行政處部門和操作國家視野機構法控制的視野部門操作常見公益性費用預算國庫審批具體安排的一般接待費結余中的每天的通用勞務費接待費結余。

 

 

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