目 錄
最有些 滬市松江區勞動就業基本保障監督中隊簡況
一、其主要崗位職責
二、組織機構布置
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
一、使收入收支部門預算總表
二、工資部門預算表
三、總支出結算的時候表
四、國庫審批盈利開支結算的時候總表
五、正常公眾估算財政預算撥付其他支出竣工決算表
六、尋常公眾財政資金預算財政資金付款基本的撥出預算表
七、應該公用費用預算國庫捐款“三公”費用及危險機關工作費用費用竣工決算表
八、人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門補貼款費用支出 結算的時候表
九、債務流動負債事情表
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
然后局部 詞描述
第一部分 上海市松江區勞動保障監察大隊概況
一、主要的主要職責
🌳(一)是宣傳《勞功法》及國度和本地相關聯勞功的保障社會道德、相關法律法規和行政規章,并加強監督選人用人組織貫徹落實強制執行;
𝔉(二)全權負責對用人之長工作單位室內勞功改造改造維護規范性文件系統、嚴守勞功改造改造維護法律條文、規范和規范性文件等原因頒布勞功改造改造維護監督檢查;
💖(三)受案對違范勞作維護法律規定規則、法律規定相關法律法規甚至行政行政規章的動作的檢舉和投訴信,依規嬌正和整治違范勞作維護法律規定規則、法律規定相關法律法規甚至行政行政規章的動作;
(四)執行關干法令、規范歸定的別勞動力的保障監督檢查事情;
(五)舉辦上司行政機關交辦的一些特別注意。
二、中介機構快速設置
💧根據上述職責,上海市松江區勞動保障監察大隊設4個內設機構,包括:綜合科、審理科、監察一科、監察二科。
編制數為26名,設大隊長1名、副大隊長2名、科長4名、副科長2名。
第二部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算表
2019全年創收支出費用結算的時候總表
組織:萬是
工資收入 |
花費 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、通常情況公開工程預算國庫補貼款收入來源 |
1066.36 |
一、一半共同服務培訓收支 |
|
二、相關部門性貨幣基金工程預算財政資金捐款收益 |
|
二、外交史費用支出 |
|
三、上一級經濟補貼盈利 |
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三、國防教育花費 |
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四、企業發展工資 |
|
四、共同可靠教育支出 |
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五、企業經營年收入 |
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五、培育付出 |
|
六、復屬機構繳納收益 |
|
六、科學研究技術工藝總支出 |
|
七、某個效益 |
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七、文化產業休閑旅游體育運動與新傳媒其他支出 |
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八、社會性保證和擇業教育支出 |
870.80 |
|
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九、環衛穩定經費支出 |
26.66 |
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|
十、節能環境環境收入支出 |
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|
國慶、村鎮建設社區服務站開支 |
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12、農林業水教育支出 |
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第十三、交通出行搬家收入支出 |
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十四、產品勘測信心等其他支出 |
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第十、商業圈保障業等經費支出 |
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第十五、財經費用 |
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二十七、經濟援助相關中北部費用 |
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十七、自動資源共享浮游生物天氣等費用支出 |
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十八、房屋維護總支出 |
165.53 |
|
|
二十五、油糧廢舊物資儲備庫費用 |
|
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|
二11、自然災害預防治療及應及管理系統結余 |
|
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|
二十三、某些花費 |
|
當年度營收加總 |
1066.36 |
上年費用合計數 |
1062.99 |
用事業有成資金擬補收入支出表差額 |
|
盈余調整 |
|
本年結轉和盈余 |
|
歲末結轉和余額 |
3.37 |
合計 |
1066.36 |
總共 |
1066.36 |
2019本年度個人收入結算的時候表
組織:十萬
新項目 |
上年收益合計數 |
民政付款使收入 |
領導經濟補貼純收入 |
事業上的工資收入 |
生意盈利 |
附帶部門上交工資 |
某些工資 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
1066.36 |
1066.36 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和就業創業撥出 |
874.17 |
874.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
|
人力成本資原和社會中有效保障了管理系統行政事務 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
工作保駕護航監督 |
801.74 |
801.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業組織離養老 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的行政性計量單位離提前退休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業基層單位離退職 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關人事企單位關鍵社區養老商業險納費開支 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關人事企事業單位考試工作年金交費費用 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身體健康其他支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上計量單位醫學 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政機關機關單位醫院 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房保障機制教育支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間轉型付出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人住房社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
全民購房貼補 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
|
2019第四季度開支竣工決算表
組織:萬美元
頂目 |
當年度費用累計數 |
幾乎性支出 |
新項目收支 |
上交國家領導收支 |
生產經營總支出 |
對附加行業經濟補貼開支 |
||||
功能分類 |
會計科目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保障措施和就業問題費用 |
870.80 |
831.83 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
|
勞動力的資源和世界的保障監管事務處理 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
01 |
05 |
勞動課保護監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟事業上的工作單位離提前退休 |
72.43 |
72.43 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口維護的財政部門離離休 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作企企業離退休之 |
0.02 |
0.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構自己事業組織關鍵社區養老保費納費總支出 |
49.51 |
49.51 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業發展單位名稱職位年金網上繳費總支出 |
22.45 |
22.45 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生與計劃書懷孕撥出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關人事政府部門醫用 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
人事部門標準醫療衛生 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房后勤保障支出費用 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改草付出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人公積金貸款 |
71.93 |
71.93 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子貼補 |
93.60 |
93.60 |
|
|
|
|
2019年終民政審批凈收入付出結算的時候總表
單位名稱:70萬
納入 |
花費 |
||||
建設項目 |
預算數 |
活動 |
預估合計 |
一樣共公概預算財務捐款 |
政府性性資金項目預算財政局捐款 |
一、常見公共服務預決算財政支出捐款 |
1066.36 |
一、一半公共信息提供服務花費 |
|
|
|
二、政府機構性母基金財政部門預算財政部門撥付 |
|
二、國際關系開支 |
|
|
|
|
|
三、國家安全教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公用設施可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓結余 |
|
|
|
|
|
六、科學性高技術開支 |
|
|
|
|
|
七、文化知識旅游活動體育足球與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會的切實保障和學生就業結余 |
870.80 |
870.80 |
|
|
|
九、干凈衛生安全教育支出 |
26.66 |
26.66 |
|
|
|
十、低碳節能減排收入支出 |
|
|
|
|
|
11、成鄉居委撥出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十三、客運配送收支 |
|
|
|
|
|
十四、影視資源探勘信息等花費 |
|
|
|
|
|
15場、商務貼心服務企業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援其它的中南部費用 |
|
|
|
|
|
18、很自然物資海洋環境天氣等付出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅有效保障費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
|
|
四十、糧油食品運輸貯備開支 |
|
|
|
|
|
二五一、災情消滅及作為應急的經營開支 |
|
|
|
|
|
二十三、其它的收支 |
|
|
|
上年薪水總計 |
1066.36 |
上年教育支出自動求和 |
1062.99 |
1062.99 |
|
年末財務付款結轉和盈余 |
|
年尾民政補貼款結轉和盈余 |
3.37 |
3.37 |
|
一、普遍公開工程預算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性私募基金預算表民政捐款 |
|
|
|
|
|
總結 |
1066.36 |
累計 |
1066.36 |
1066.36 |
|
2019第四季度通常公眾項目預算財政資金審批結余預算表
政府部門:萬元左右
創業項目 |
累計 |
常見費用支出 |
創業項目總支出 |
|||
的功能分類別 科目必編碼查詢 |
課目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代保駕護航和就業前景其他支出 |
870.80 |
831.82 |
38.98 |
208 |
01 |
|
人力成本成本和社會各界保護服務管理事情 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
01 |
05 |
勞作保障措施監督 |
798.37 |
759.39 |
38.98 |
208 |
05 |
|
行政處事業行業行業離退居二線 |
72.43 |
72.43 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口菅理的政府部門的單位離退休工資 |
0.45 |
0.45 |
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離養老 |
0.02 |
0.02 |
|
208 |
05 |
05 |
機構事業組織總體頤養天年保險費用付款收入支出 |
49.51 |
49.51 |
|
208 |
05 |
06 |
機關事業組織組織事業組織組織行業年金交費付出 |
22.45 |
22.45 |
|
210 |
|
|
建康建康收支 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
|
人事部門創業基層單位醫療衛生 |
26.66 |
26.66 |
|
210 |
11 |
01 |
行政機關廠家醫院 |
26.66 |
26.66 |
|
221 |
|
|
房屋保障措施費用支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
|
房間改制收入支出 |
165.53 |
165.53 |
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
221 |
02 |
03 |
買房補助費 |
93.60 |
93.60 |
|
加總 |
1062.99 |
1024.01 |
38.98 |
2019全年度常見公共性估算民政捐款基礎撥出結算的時候表
機構:萬美金
項目 |
累計數 |
員工接待費 |
公共預備費 |
||
經濟社會種類 會計分類標識號 |
會計科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資員工福利收支 |
980.84 |
980.84 |
|
301 |
01 |
主要很大打工族薪資 |
125.45 |
125.45 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
378.05 |
378.05 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
154.07 |
154.07 |
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
29.76 |
29.76 |
|
301 |
07 |
績效考評基本工資 |
|
|
|
301 |
08 |
基層單位教育事業基層單位一般個人養老保險金保險金繳付 |
49.51 |
49.51 |
|
301 |
09 |
職業的年金繳納 |
22.45 |
22.45 |
|
301 |
10 |
企業職員差不多醫疔人身險付費 |
26.66 |
26.66 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
一些當今社會確保交費 |
7.95 |
7.95 |
|
301 |
13 |
房產社保公積金 |
71.93 |
71.93 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一底薪副利費用 |
115.01 |
115.01 |
|
302 |
|
貨品和保障經費支出 |
40.32 |
|
40.32 |
302 |
01 |
辦工費 |
10.80 |
|
10.8 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
0.04 |
|
0.04 |
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
12 |
因公出境(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
0.24 |
|
0.24 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
0.50 |
|
0.50 |
302 |
17 |
公務接受接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用箱的雜費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托書金融業務費 |
4.75 |
|
4.75 |
302 |
28 |
總工會經費支出 |
7.44 |
|
7.44 |
302 |
29 |
優惠費 |
5.02 |
|
5.02 |
302 |
31 |
公務活動私車運營運維費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的出行價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
任何各種商品和提供服務費用支出 |
8.45 |
|
8.45 |
303 |
|
對每個人和家里的補貼費 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
用戶水產業生孩子政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對用戶和小家庭的補貼金 |
0.11 |
0.11 |
|
310 |
|
充分性總支出 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
02 |
會議室生產設備新購 |
2.74 |
|
2.74 |
310 |
03 |
專用型裝備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
產品信息系統及游戲購置費最新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待公務車購進 |
|
|
|
310 |
19 |
許多出行方法折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
出土文物和商品陳列品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
有形股權購入 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本管理性總支出 |
|
|
|
總金額 |
1024.01 |
980.95 |
43.06 |
🀅2019全年一般來說公益性財政預算預算財政預算撥付“三公”專項資金及行政單位正常運行專項資金費用支出 部門預算表
方:萬塊
一樣服務性財政部門預算財政部門審批“三公”事業費 |
部門自動運行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務車輛租賃購進及使用費 |
因公接持費 |
|||||||||
小計 |
國家公務專車 租賃費費 |
公務接待買車 程序運行費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
43.06 |
0.30 |
0.00 |
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0.30 |
0.00 |
2019年政府部性基金投資項目預算國庫付款花費結算的時候表
基層單位:萬多
建設項目 |
總金額 |
基本上經費支出 |
產品收支 |
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實用功能細分 幾個會計科目數字 |
幾個會計科目命名 |
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類 |
款 |
項 |
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229 |
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另外教育支出 |
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229 |
08 |
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買彩票發行量經銷商設備保險業務費制定的付出 |
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229 |
08 |
04 |
有福利彩網站賣出醫療機構的業務領域費結余 |
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… |
… |
… |
… |
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總金額 |
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注:上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度金融資產負債率問題表 |
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費用組織:億元 |
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比例 |
價值觀 |
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月初數 |
年底數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、資產投資總計 |
—— |
—— |
18.98 |
21.08 |
(一)分子運動資金 |
—— |
—— |
2.12 |
5.76 |
(二)統一資本 |
—— |
—— |
16.86 |
69.77 |
其中:1.房屋(平方米) |
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🎀 2.代用設備(臺/套/輛) |
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☂ 在這其中:(1)貨車(輛) |
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♛ 平常國家公務租車 |
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🐼 稽查值勤車輛使用 |
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ไ 特種車專業技木公務車 |
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🐎 各種車輛 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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⛄ 4.各種不變房產 |
—— |
—— |
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✅ 減:累加累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
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54.45 |
(三)經常控股權投入資金 |
—— |
—— |
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(四)經常公司債進行投資 |
—— |
—— |
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(五)待建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)隱形資金 |
—— |
—— |
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🔯 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
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(七)各種基金 |
—— |
—— |
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二、債務累計數 |
—— |
—— |
1.61 |
3.37 |
三、凈財力總計 |
—— |
—— |
17.37 |
17.71 |
第三部分 上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度決算情況說明
一、關干廣州市松江區勞動課基本保障監督檢查中隊2019年末使收入收支預算總的條件表示
✅上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度收入總計為1066.36萬元、支出總計為1062.99萬元。與2018年度相比,收入總計增加45.58萬元,支出總計增加42.21萬元。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
二、對于南京市松江區勞功切實保障監督刑警隊2019月度凈收入竣工決算癥狀說明
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年收入合計1066.36萬元,其中:財政撥款收入1066.36萬元。
三、有關武漢市松江區勞動改造有效保障監督檢查支隊長2019半年度經費支出結算的時候狀態說明書
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年ꦯ支出合計1062.99萬元,其中:基本支出1024.01萬元,占96.33%;項目支出38.98萬元,占3.67%。
四、相對于鄭州市松江區勞動課確保督查大隊長2019一年度財政費用撥付年收入費用總體經濟情況下情況說明書
꧒上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度財政撥款收入總決算1066.36萬元,與2018年度相比,財政撥款收入增加45.58萬元,增長4.46%;財政撥款支出總決算1062.99萬元,與2018年相比,財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
五、有關北京市松江區勞動課質量保障監督巡警隊2019年末通常通用項目預算財政部門補貼款教育支出預算現狀講解
(一)平常公益性工程預算財務補貼款付出部門預算綜合性時候
ꦛ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加42.21萬元,增長4.13%。主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。
(二)一般的公共性費用財政部門捐款教育支出預算結構類型具體情況
💙上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出1062.99萬元,主要用于以下方面:社會保障和支出(類)870.8萬元,占81.92%;衛生健康支出(類)26.66萬元,占2.51%,;住房保障支出165.53萬元,占15.57%。
(三)大部分公共服務項目預算不需要撥付付出部門預算詳細現象
ꦅ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1020.13萬元,支出決算為1062.99萬元,完成年初預算的104.2%。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費、職工社保及公積金費用等的增加。其中:
1൲、社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)798.37萬元。主要用于:職工工資福利支出、商品和服務支出等。年初預算為832.83萬元,支出決算為798.37萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,縮減開支。
2𒐪、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.45萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為1.76萬元,支出決算為0.45萬元,完成年初預算的25.57%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
3𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.02萬元。主要用于:退休人員福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.02萬元,完成年初預算的4.35%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員福利費開支減少。
4✅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)49.51萬元。主要用于:職工單位部分養老金保險支出。年初預算為55.99萬元,支出決算為49.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
5🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)22.45萬元。主要用于:繳納職工單位部分職業年金。年初預算為22.39萬元,支出決算為22.45萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
6🤡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)26.66萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為26.59萬元,支出決算為26.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
7🍬、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)71.93萬元。主要用于:職工住房公積金、補充公積金。年初預算為80.12萬元,支出決算為71.93萬元,完成年初預算的89.78%。決算數小于預算數的主要原因:公積金基數調整。
7🔴、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)93.60萬元。主要用于:職工住房補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.60萬元。
六、更多蘇州市松江區工作擔保監督總隊2019財政局年度應該公共性預預算財政局補貼款基本的經費支出預算狀態這說明
ﷺ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1024.01萬元,包括人員經費980.95萬元,公用經費43.06萬元。基本支出中:
1ꦿ、工資福利支出980.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費支出、職工基本醫療保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2🤪、商品和服務支出40.32萬元,主要用于:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助0.11萬元,主要用于:其他對個人和家庭補助支出。
4、資本性支出2.74萬元,主要用于:辦公設備購置費。
七、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費預算財政部門捐款性支出預算總體目標原因表明。
ꦑ上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.3萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🐈年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是無。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是無。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是無。
(二)“三公”金費財政部門撥付費用竣工決算基本時候表明。
西安市松江區勞動就業確保監督檢查刑警隊2019不需要年度無“三公”勞務費不需要捐款收入支出。
八、關于上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
杭州市松江區勞動課維護督察中隊2019本年無部門性基金投資預決算財政廳補貼款撥出。
九、集體所有制資產投資經營的項目預算國庫審批現狀代表
武漢市松江區工作保駕護航督查交警隊2019半年度無國有企業基金運營估算財務審批付出。
十、另外比較重要重大事項的事情反映
(一)單位作業接待費經費支出情況
𓆉上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度機關運行經費支出43.06萬元,比2018年度減少27.09萬元,降低38.62%。主要原因是厲行節約,減少開支。
(二)政府辦公室購進費用時候
傷害市☂松江區勞動保障監察大隊2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為30.84萬元,其中:貨物采購金額30.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)該車輛、屋房非常規暫用情況報告
上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效評價經營情況
𒁃上海市松江區勞動保障監察大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:在執行上級預算績效管理制度的基礎上,再進一步適時更新修正了單位《內部控制制度》,建立了根據要求編制績效目標,做好績效評價績效跟蹤工作,落實評價結果的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目3個,涉及預算金額38.98萬元;績效自評的2019年度項目0個,涉及預算金額0萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ一、民政捐款效益:指方本第四季度度從本級民政部們拿到的民政捐款,有基本通用項目決算民政捐款和國家性資金項目決算民政捐款。
二、參公薪水:指參公企事業單位編制大力開展專門銷售活動方案非常幫助活動方案獲得的薪水。
🎃三、操作凈效益:指企業發展的單位在正規專業金融業務的項目簡述輔助性的項目后開展調研非獨立性核算成本操作的項目具有的凈效益。
🐽四、的薪水:指單位名稱要先拿到的除“財政支出捐款薪水”、“事業有成薪水”、“生產經營薪水”等任何的薪水。
五、年終結轉和節余:就是指上一年度還不完工、結轉到當年度按關于規則接著動用的財力。
🍃六、年尾結轉和盈余:指當第四季度度或半年前第四季度估算確定、因合理性狀態發生了影響就沒有辦法按原行動計劃制定,需推遲到今后第四季度按關與明文規定仍然施用的項目資金。
七、總體花費:指公司的為維護裝置常見持續運行、進行日常責任工做責任而引發的杜六房加盟總部的花費。
🍎八、該項目費用:指組織為結束工作目標的行政事務做工作主線任務或衛生事業不斷發展工作目標,在差不多費用后時有發生的四項費用。
🐬九、自主經營者教育總支出:指教育公務員名稱在專業化活動及手游輔助活動之下展開非獨立自主統計自主經營者活動情況的教育總支出。
ﷺ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍨國慶、市直機關運動專項資金:指行政工作機關行業和符合公務接待員法工作的視野機關行業的使用通常公共服務財政其他性支出預算財政其他性支出捐款擬定的常規其他性支出中的生活公用設施專項資金其他性支出。