昆明市松江區進取精神衛生防疫中心站
2019全年預算
目 錄
最部份 東莞市松江區的精神衛生監督中央概貌
一、主要職責
二、組織機構設制
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收入水平花費結算的時候總表
二、營收結算的時候表
三、收入支出結算的時候表
四、財政資金付款薪水撥出結算的時候總表
五、應該共同估算財政廳捐款經費支出預算表
六、普通服務性項目預算財政結余捐款大多結余竣工決算表
七、通常情況公共信息工程預算財務審批“三公”金費及政府機關程序運行金費開支結算的時候表
八、部門性貨幣基金項目預算財政部門付款費用部門預算表
九、基金外債情況報告表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
然后位置 形容詞解悉
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、注意工作職責
ꦡ鄭州市松江區理念食品干凈中間是理念食品干凈技術行業技術診所,包括轉做理念病技術行業技術、理念康復醫療方法技術行業技術、社區衛生預治技術行業技術、藥學研究心理上技術行業技術的檢查醫療方法;麻藥科(限改進處理電全身抽搐醫療方法);醫學正規專業界檢則科:藥學研究體液、血夜技術行業技術、藥學研究微菌物學技術行業技術、藥學研究化學工業檢則技術行業技術、藥學研究免疫系統、血清學技術行業技術;醫學正規專業界圖像科等檢查技術行業技術;服務項目性主導是盡心敬業為我區各鎮鄉的理念用戶者服務項目性,練好按時醫療方法,增強防護,進一步優化統計匯總作業。
二、構造制定
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設設備,屬于:會議室室、綜合評估服務保障科、醫政科、保護部、防護科、財務管理科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019年末個人收入性支出結算的時候總表
行業:余萬元
納入 |
費用支出 |
||
項目 |
部門預算數 |
建設項目 |
竣工決算數 |
一、一樣公眾估算財政資金捐款年收入 |
3836.70 |
一、普通公共售后服務售后服務開支 |
|
二、中央政府性股票基金工程預算國庫捐款薪水 |
|
二、外交活動撥出 |
|
三、上家補貼政策工資 |
|
三、中國國防花費 |
|
四、事業上薪水 |
4843.49 |
四、通用安全保障費用支出 |
|
五、企業經營盈利 |
|
五、基礎教育費用支出 |
|
六、附屬醫院企事業單位上交國家納入 |
|
六、物理學技術應用撥出 |
|
七、各種納入 |
572.64 |
七、古文化親子旅游體育足球與傳媒廣告結余 |
|
|
|
八、社會上安全保障和就業問題結余 |
711.91 |
|
|
九、衛生管理更健康費用支出 |
6848.58 |
|
|
十、綠色建筑環保健康其他支出 |
|
|
|
十一國慶、新型農村平臺費用支出 |
|
|
|
12、畜牧業水總支出 |
|
|
|
十五、公路網裝卸搬運費用支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測相關信息等性支出 |
|
|
|
十八、商業圈功能業等開支 |
|
|
|
第十六、經融花費 |
|
|
|
十八、協助某些的地區費用 |
|
|
|
二十、自然環境成本海上氣象局等收支 |
|
|
|
19、住宅保證開支 |
69.10 |
|
|
二十五、糧油食品防汛物資貯備開支 |
|
|
|
二十一國慶、傷害生物防治及應急預案治理開支 |
|
|
|
二第十二、其它的費用支出 |
|
年初工資總計 |
9252.83 |
當年度收支預估合計 |
7629.59 |
用參公理財產品補充收支明細差額 |
|
節余平均分配 |
1378.04 |
本年結轉和盈余 |
412.48 |
半年度結轉和余額 |
657.68 |
共計 |
9665.31 |
總金額 |
9665.31 |
2019季度工資收入結算的時候表
組織:億元
頂目 |
年初營收加總 |
財政部門審批使收入 |
上司補貼創收 |
事業有成工資收入 |
營運薪資 |
其他的單位繳納營收 |
許多薪水 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
市場服務保障和就業問題經費支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業企業單位離退休年齡 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業政府部門離養老 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門創業工作單位常見養老院保險行業手機繳費教育支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業發展基層單位崗位年金付款收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔綠色健康開支 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公校醫院科室 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫院醫生 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
其它公力醫院口腔科開支 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用環境衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大公用清潔衛生重點 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
善后操作公開干凈衛生活動應急管理操作 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展企業社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業公司社區醫療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅保障措施費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房變革花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019半年度其他支出結算的時候表
機關單位:萬美金
頂目 |
上年總支出合計數 |
基本性結余 |
項目流程付出 |
上交國家上級部門撥出 |
企業經營收支 |
對附屬醫院院校補助金性支出 |
||||
功能分類 |
學科分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展有效保障和找工作撥出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政人事部門離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企業的單位離提前退休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
標準視野標準大多頤養天年商業保險繳納費用總支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業上企業單位職業的年金網上繳費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況衛生總支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立三甲醫院口腔科醫院口腔科 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
神經病機構 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
某些公立學校醫院專家總支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生監督 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
根本性公益性環境衛生專項整治 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生共同環境衛生新聞事件救急進行處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業上的機構醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業基層單位醫治 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障機制支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革創新收入支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019年度目標財政性補貼款薪水教育支出部門預算總表
公司的:千元
創收 |
收支 |
||||
工程 |
部門預算數 |
好項目 |
總計 |
通常情況下共同財政支出預算財政支出撥付 |
縣政府性股票基金概算財政廳捐款 |
一、般公眾成本預算財政廳審批 |
3836.70 |
一、通常情況下公用服務項目結余 |
|
|
|
二、部門性債券工程預算財政預算補貼款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、民防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全衛生其他支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學開支 |
|
|
|
|
|
六、科學課技木收入支出 |
|
|
|
|
|
七、文明旅游行業球場與影視文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化服務和就業機會收入支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生管理建康支出費用 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節約能源環保節能開支 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉建設平臺總支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
|
|
第十三、交通管理運輸車費用 |
|
|
|
|
|
十四、成本探礦產品信息等付出 |
|
|
|
|
|
第十三、企業售后第三產業等結余 |
|
|
|
|
|
第十六、銀行業經費支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助某些東北部收支 |
|
|
|
|
|
十九、生態資源量海洋環境氣象局等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、居住房保障機制費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
第二十、糧油食品工程設備產出費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災難防止及應急響應工作經費支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、同一總支出 |
|
|
|
年初個人收入預估合計 |
3836.70 |
本年度收支自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年民政撥付結轉和余額 |
301.78 |
年初財政局審批結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、通常共公預決算財政部門審批 |
301.78 |
|
|
|
|
二、地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性捐款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4138.48 |
總共 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019當年度一般來說通用費用財政性捐款付出預算表
機構:70萬
頂目 |
預估合計 |
大體總支出 |
項目費用 |
|||
能力等級分類 學科數字 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交擔保和人才需求支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業公司的離離休 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
人事的單位離退體 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
企創業院校創業院校大致健康養老保費交款結余 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門視野機構專業年金繳納費用收支 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
安全穩定性支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦醫院專家 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精氣神病門診 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一個公辦機構經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
大量公用設施清潔衛生自查報告 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
應及公用環衛案件應及清理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政事務視野方醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
人事基層單位醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
住宅房切實保障總支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
房產改草開支 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年末尋常公用設施項目預算財政部門付款核心費用結算的時候表
部門:余萬元
產品 |
加總 |
人工資金 |
公共預備費 |
||
經濟社會細分 專業科目編寫代碼 |
科目必稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資褔利費用支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
首要薪水 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
經費補貼費 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助款費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
市直機關工作方基本上頤養商業險激費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
職業選擇年金手機繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
教工大致醫療保健穩妥手機繳費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補助費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
相關中國社會保險網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些月工資最新福利經費支出 |
|
|
|
302 |
|
產品和服務質量費用支出 |
|
|
|
302 |
01 |
企業辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
進行印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
顧問費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接待客人費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的的成本費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝采購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待私家車使用維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些交行預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其余菜品和服務保障費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對每個人和家的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶林業產生貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對人個和家族的補帖 |
|
|
|
310 |
|
資源性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
工作設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用機器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
個人服務網咯及系統軟件購置費發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
許多鐵路公共交通工具軟件新購 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺放品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形的財產采購 |
|
|
|
310 |
99 |
各種資金性其他支出 |
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自動求和 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019年一半服務性項目預算國庫撥付“三公”勞務費及企事業單位運轉勞務費撥出部門預算表
組織:十萬
通常情況公用設施工程預算財政預算撥付“三公”金費 |
國家機關正常運作 費用預算數 |
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合計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待出行用車購買及開機運行費 |
公務活動接待室費 |
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小計 |
公務接待租車 折舊費費 |
國家公務使用車 作業費 |
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估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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ꦿ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019月度政府機關性貨幣基金項目預算財政廳捐款花費竣工決算表
企業單位:萬塊
該項目 |
累計 |
根本總支出 |
好項目結余 |
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實用功能的分類 題目編號 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度股本負債率情形表 |
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總額公司:億元 |
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數 |
市場價值 |
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本年數 |
年尾數 |
期初數 |
年初數 |
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一、股本總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流失資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)進行固定基金 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ไ 2.通用的主設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🅺 各舉:(1)避免(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
ꦫ 平常公務接待車輛使用 |
|
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♏ 執法檢查巡邏使用車 |
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ও 特殊專業的方法出行 |
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𒅌 別出行用車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🍰 4.同一不變資產投資 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ꦿ 減:積攢累計折舊及減值打算 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長時股權質押資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久國債交易 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建工程項目 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型股本 |
—— |
—— |
|
50.15 |
♔ 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)某些資本 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債預估合計 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈財力總金額 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、針對成都市松江區心理環境衛生中心的2019每年薪資教育支出結算的時候總體性時候說
滬市松江區精神狀態清潔學校2019💯年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、至于重慶市松江區精神抖擻衛生學學校2019月度納入結算的時候具體情況報告書怎么寫
上年🔯收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、光于深圳市松江區奉獻精神公共衛生服務中心2019本年費用支出 部門預算癥狀說明怎么寫
上年♌支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、更多沈陽市松江區精神實質公共衛生中心的2019半年度財務撥付盈利總支出總體布局環境介紹
成都市松江區神經環境衛生服務中心2019🎃年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、對於沈陽市松江區精神實質衛生管理心中2019全年常見公益性成本預算財政花費撥付花費預算時候介紹
(一)一半公共信息概預算民政審批結余預算總體設計情況
鄭州市松江區信念干凈主2019൲年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)基本上公眾不需要預算不需要付款開支部門預算型式情況下
佛山市松江區神經安全衛生中心的2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一樣公共性財政性預算財政性補貼款費用結算的時候基本情況發生
深圳市松江區精神實質安全衛生服務中心2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🐷、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3♍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、環境衛生良好費用(類)名辦衛生院(款)精力病衛生院(項)具體代替:在工人的年終獎金會員福利費用、商品是產品費用、撫恤金、商務辦公及醫學機 購買、🃏資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🌳、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6❀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꦑ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ಌ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、介紹沈陽市松江區精神實質衛生情況中心站2019一年度基礎公共服務估算財政部門付款基礎收支結算的時候情況下解釋
佛山市市松江區精神上的安全衛生中央2019☂年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🌠、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費國庫審批開支預算總體目標狀況就說明。
佛山市松江區理念安全衛生中心局2019年度目標無“三公”經費預算民政審批付出。
(二)“三公”資金財政預算審批費用竣工決算重要事情反映。
南京市松江區進取精神環衛中心局2019第四季度無“三公”專項經費財政部門捐款結余。
八、光于西安市松江區心理衛生學管理中心2019本年度人民政府性股權基金概算不需要補貼款收入支出部門預算狀況說明怎么寫
鄭州市松江區思想食品衛生基地2019本年度無市政府性股權基金成本預算財政局撥付費用支出 。
九、國家股資源企業經營預決算財政資金補貼款原因解釋
沈陽市松江區精氣神安全衛生機構2019全年無國家股資本操作預決算財務撥付付出。
十、其它的首要地方的現狀說明怎么寫
(一)行政機關啟用費用付出情況
南京市松江區信念安全管理中心2019一年度高分子關作業預備費性支出。
(二)相關部門選購總支出現狀
鄭州市松江區精神力量衛生管理中2019ꦫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)配送車輛、房屋建筑特別的占據問題
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評工作環境
🍒上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:策劃了《松江區神經健康基地財政預算監管法律依據》、策劃大型頂目實現具體意見、規范起來大型頂目審批方法方法;全整個過程效績監管實現原因🎶:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🧸一、民政捐款收錄:指方當月度度從本級民政科室達成的民政捐款,包擴般共同估算民政捐款和以政府性基金投資估算民政捐款。
二、企業收錄:指企業公司搞好專業化渠道過程內容和輔助工具過程內容選取的收錄。首要是:診療收錄等。
⭕三、開純納入:指參公組織在職業的業務移動以及其輔助工具移動之余進行非獨立空間歸集開移動完成的純納入。
🍃四、其它的效益:指政府部門達成的除“財務撥付效益”、“創業效益”、“運作效益”等任何的效益。常見是:單位食堂效益、存款利息效益等。
五、月初結轉和節余:是以上一年度從未結束、結轉到當年度按相關規范立即食用的錢。
ℱ六、年初結轉和余額:指年初度或從前季度概預算規劃、因客觀存在標準出現一致尚未按原工作計劃落實,需超時到而后季度按關于 規則立即適用的本金。
七、總體付出:指平臺為保障機制平臺普通暖機、提交每天的工作釣魚任務而形成的各種付出。
🅠八、大型項目花費:指廠家為實現既定的行政訴訟作業級任務或工作發展前景階段目標,在關鍵花費之余發生的那項花費。
💮九、營業經費經費支出:指行業公司的在專業的行動及輔助性行動之中展開非獨立性結轉營業行動再次發生的經費經費支出。
𒊎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒐪十一月、企事業心機關單位名稱啟用費用:指財政局機關單位名稱和符合因公員法管控的事業心機關單位名稱選用一般的共同工程預算財政局審批規劃的大體總支出費用中的日常性通用費用總支出費用。