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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 分享的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區精神抖擻清潔衛生中

2018年度目標行政部門預算

 

 

 


目  錄

 

第二要素 武漢市松江區精神力量健康平臺概貌

一、主要主要職責

二、單位設計

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、收錄性支出竣工決算總表

二、個人收入結算的時候表

三、其他支出結算的時候表

四、財政局付款工資收入支出費用部門預算總表

五、般服務性工程預算不需要付款結余部門預算表

六、普遍公共信息概預算民政審批大多經費支出結算的時候表

七、常見公用費用財政資金補貼款“三公”資金及行政機關運營資金收支竣工決算表

八、以政府性貨幣基金費用預算財政資金補貼款費用預算表

九、凈資產外債問題表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

四是區域 代詞解釋

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   最主要的職責范圍

♐松江區心情力量力量干凈衛生情況心中是心情力量力量干凈衛生情況三甲醫院三甲醫院,常見擔任心情力量力量病非常靠譜、心情力量力量復原非常靠譜、社群預治非常靠譜、監床藥理心里學非常靠譜的就診手術根治;局部麻醉(限改進電顫抖手術根治);怪物學檢查科:監床藥理體液、血樣非常靠譜、監床藥理微怪物學非常靠譜、監床藥理物理化學檢查非常靠譜、監床藥理免疫細胞、血清學非常靠譜;怪物學視頻科等就診非常靠譜;安全服務項目事情理念是盡心盡職為我區各鄉村的心情力量力量求美者者安全服務項目,保證做到有效手術根治,增強和預防,改善統計顯示事情。

二、系統設計

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個增設企業,分為:接待室室、綜合評估保障機制科、醫政科、護理工作部、防冶科、出納科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018財政年度工資收入花費預算總表

工作單位:萬是

收入水平

性支出

工程項目

結算的時候數

創業項目

結算的時候數

一、財政預算捐款收錄

3640.94

一、一半公用設施精準服務收入支出

 

  進來:中央政府性債券成本預算財務補貼款

2.71

二、外交政策費用

 

二、上一級補貼政策工資收入

 

三、中國軍事費用支出

 

三、事業性純收入

3959.92

四、公用設施的安全花費

 

四、自主經營收入水平

 

五、教育學校經費支出

0.10

五、復屬企業單位繳納年收入

 

六、科學研究科技總支出

 

六、的收錄

454.24

七、傳統文化田徑運動與文化傳播開支

 

 

 

八、當今社會有效保障了和就業率性支出

590.91

 

 

九、社區醫療學與項目二孩支出費用

6134.61

 

 

十、低能耗環保健康費用

 

 

 

11、城鄉經濟社區服務站經費支出

2.71

 

 

第十二、農林業水性支出

 

 

 

13、流量輸送總支出

 

 

 

十四、市場堪探數據等性支出

 

 

 

十八、提供快餐業提供快餐業等付出

 

 

 

16、金融投資開支

 

 

 

十六、幫扶許多中北部結余

 

 

 

二十、國土資源海上氣象預報等總支出

 

 

 

19、租賃房保障措施總支出

60.88

 

 

二十二、油糧資源儲備庫撥出

 

 

 

二11、其他的花費

 

年初薪水預估合計

8055.10

本年度收支總計

6789.21

用衛生事業股票基金解決出入差額

 

余額分發

1116.68

年終結轉和余額

582.94

年初結轉和余額

732.15

總共

8638.04

合計

8638.04


2018第四季度年收入竣工決算表

標準:萬元左右

品牌

當年度收入水平累計

財政預算捐款個人收入

上家補貼費創收

自己事業使收入

企業經營利潤

所屬的單位上交國家納入

另外的工資收入

功能分類
科目編碼

會計分類標題

合計數

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

生活有保障和自主創業其他支出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務事業有成公司的離退休之

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

機構企業發展政府部門基本的社區養老穩定交費收入支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

機關創業單位名稱創業單位名稱工作年金網上繳費付出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生情況與籌劃二孩

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公校醫院門診

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

理念病大醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公共信息環衛

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

非常大公共信息衛生情況自查報告

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突發故事除理公眾安全衛生故事應激除理

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

另外的公益性健康性支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業有成工作單位醫用

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

創業組織醫療衛生

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

新型農村社群其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

大城市前提安全設施設備配套費及各自專頂債權營收籌劃的花費

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

另外旅游城市條件的設施相互配套費布置的其他支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房切實保障費用支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房產深化改革支出費用

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度開支竣工決算表

方:萬美金

好項目

本年度總支出總計

常見總支出

建設項目教育支出

繳納上家撥出

運作開支

對其他公司的補貼開支

功能分類
科目編碼

會計科目分類

預估合計

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓其他支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其他的幼兒教育支出費用

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

另一個的教育花費

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

發展有保障和自主創業總支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門工作計量單位離退休工資

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

政府部門教育事業行業總體社會養老金公司保險公司繳納費用性支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業政府部門工作年金手機繳費經費支出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔衛生防疫與規劃生孩子

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公立三甲大醫院大醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

的精神病大醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公共性清潔

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

非常大的公共性環保工作方案

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

突發時件的服務性衛生管理時件應急預案治理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

的通用衛生監督費用

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企業部門醫藥

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

自己事業計量單位醫療服務

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

城鎮居委會結余

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

市區框架服務設施配合費及各自重點債權工資安裝的費用支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

另外的大城市基礎理論服務設施設備配套費擬定的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保證花費

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

房產改革方案費用

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標財政部門審批工資收入費用竣工決算總表

行業:W

純收入

總支出

業務

部門預算數

該項目

自動求和

一般來說共公估算國庫補貼款

政府機關性私募基金概算財政部門補貼款

一、正常公開概預算財政廳捐款

3638.23 

一、一般的通用工作支出費用

 

 

 

二、縣政府性債券工程預算財政性審批

2.71 

二、外交史支出費用

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公用安全性高結余

 

 

 

 

 

五、教育培訓教育支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、合理技術設備總支出

 

 

 

 

 

七、藝術教育與影視傳媒支出費用

 

 

 

 

 

八、時代確保和求業總支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫療保障衛生管理與方案生殖結余

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、低能耗綠色環保支出費用

 

 

 

 

 

五一、新型農村街道社區教育支出

 2.71

 

2.71 

 

 

十三、農業水其他支出

 

 

 

 

 

13、交通管理運載費用

 

 

 

 

 

十四、信息查詢探勘信息查詢等開支

 

 

 

 

 

十六、工商業業務業等教育支出

 

 

 

 

 

16、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

二十七、救助任何地收支

 

 

 

 

 

十七、土地資源深海氣象局等教育支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房服務性支出

 60.88

60.88 

 

 

 

第二十、糧油加工工程設備收儲花費

 

 

 

 

 

二國慶、任何結余

 

 

 

當年度年收入預估合計

3640.94 

本年度性支出合計數

3556.74 

3554.03 

 2.71

年終財政性撥付結轉和節余

537.26 

年終民政撥付結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      尋常公眾項目預算財政部門捐款

537.26 

 

 

 

 

𓂃      政府機關性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政廳付款

 

 

 

 

 

累計

4178.20 

合計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018年末般通用工程預算財政資金撥付支出費用預算表

廠家:萬塊

建設項目

自動求和

大多性支出

建設項目開支

性能總類

專業科目數字

會計分類稱謂

205

 

 

文化教育費用

0.10

 

0.10

205

99

 

一些教育學校開支

 

 

 

205

99

99

其它教育學校收支

0.10

 

0.10

208

 

 

世界 基本保障和就業率其他支出

590.91

590.91

 

208

05

 

行政管理視野院校離退職

590.91

590.91

 

208

05

05

機構工作機構基礎醫養保費激費收入支出

415.27

415.27

 

208

05

06

企企業自己事業企企業的職業年金付費付出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療機構衛生管理與進度表發育

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公辦醫生

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

意志病三甲醫院

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公開衛生防疫

190.62

 

190.62

210

04

09

大的公用清潔衛生工作方案

165.40

 

165.40

210

04

10

發生共公公共衛生管理事件整理緊急救援整理

15.22

 

15.22

210

04

99

其他共公衛生學付出

10.00

 

10.00

210

11

 

行政性事業企業單位醫院

208.58

208.58

 

210

11

02

企事業計量單位醫遼

208.58

208.58

 

221

 

 

房屋保障措施收入支出

60.88

60.88

 

221

02

 

房產改變收入支出

60.88

60.88

 

221

02

01

自建房個人公積金

60.88

60.88

 

合計數

3554.03

2964.21

589.82

 


2018本年常規公眾費用國庫捐款常規支出費用結算的時候表

  基層單位:萬美元

該項目

累計

成員費用

共公預備費

資金區分

幾個會計科目商品編碼

課目名稱

301

 

薪水社會福利教育支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  大多薪資

445.86

445.86

 

301

02

  補貼款補貼款

257.99

257.99

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  工作績效員工工資

1385.93

1385.93

 

301

08

企自己事業政府部門自己事業政府部門基本的養老保費保費費

415.27

415.27

 

301

09

職業選擇年金納費

175.64

175.64

 

301

10

教職工幾乎醫療管理穩妥付款

208.58

208.58

 

301

11

因公員醫療保健補助款繳納

 

 

 

301

12

其它的中國社會保駕護航付款

 

 

 

301

13

公房住房基金

60.88

60.88

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  其它工薪公益福利費用支出

 

 

 

302

 

淘寶產品和產品其他支出

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物管管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)成本

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務到訪到訪費

 

 

 

302

18

  上用食材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  通用型助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托授權金融業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  公務接待租車進行運營費

 

 

 

302

39

  其它流量價格

 

 

 

302

40

  稅金及增加成本費用

 

 

 

302

99

  一些商品價格和安全服務開支

 

 

 

303

 

對他人和人家的補貼金

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  現在的生活補助款

 

 

 

303

07

  社區住院費用政府補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

本人林業產生補助費

 

 

 

303

99

  其它的一個人和中國家庭的經濟補貼性支出

1.55

1.55

 

310

 

基金性開支

 

 

 

310

02

  辦公區專用設備購進

 

 

 

310

03

  多功能生產設備購置費

 

 

 

310

07

  短信手機網絡及電腦軟件租賃費提升

 

 

 

310

13

  公務活動公務車新購

 

 

 

310

19

  其余鐵路交通專用工具新購

 

 

 

310

22

  隱形基金購置費

 

 

 

310

99

  另外基金性費用

 

 

 

累計數

2964.21

2964.21

 

 


2018全年般服務性概預算財政局付款“三公”專項資金及政府機關工作專項資金付出竣工決算表

機關單位:萬美金

基本公益性工程預算財政部門補貼款“三公”專項經費

危險機關運作

經費支出預算數

加總

因公回國

(境)費

公務接待車輛使用購置費及電腦運行費

公務活動接待廳費

小計

公務活動小二租車

新購費

國家公務車輛租賃

運動費

工程預算數

預算數

概算數

竣工決算數

預決算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

決算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🎀注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018當年度政府部性股票基金工程預算財政預算撥付教育支出部門預算表

政府部門:百萬元

的項目

總金額

核心付出

該項目付出

功能性細分

課程和科目商品代碼

題目命名

212

 

 

成鄉街道社區教育支出

2.71

 

2.71

212

13

 

中小城市知識基礎服務設施生活配套費及相對應專項督查債款收入來源具體安排的付出

2.71

 

2.71

212

13

99

別的城鎮基礎上安全設施配置費布置的教育支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

累計數

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度基金欠債時候表

 

 

標準單位名稱:萬塊

 

用戶

的價值

本年數

年終數

月初數

年尾數

一、債務累計

——

——

5240.26

6250.46

   (一)流資金

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)統一固定資產處置

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🎃                          基本公務活動租車

 

 

 

 

🌼                          辦案執勤點專用車

 

 

 

 

🔥                          特殊工種專業性高技術用車的

 

 

 

 

ౠ                          許多出行用車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🍎               4.各種比較固定資源

——

——

277.32

280.64

ꦍ        減:顯示器固定資產折舊及減值做好準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長時加盟

——

——

 

 

   (四)在建設工作

——

——

 

2.71

   (五)無形中固定資產

——

——

 

 

🦂        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)一些財產

——

——

 

 

二、債務加總

——

——

899.56

728.94

三、凈財力加總

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對沈陽市松江區精神狀態衛生管理核心2018一年度使收入收支竣工決算綜合性的情況原因分析

滬市松江區精神抖擻干凈衛生重心2018𒀰年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、介紹濟南市松江區精神力量公共衛生中間2018年收入水平竣工決算時候說明書

年初🌸收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、關干沈陽市松江區思想衛生監督重心2018第四季度總支出結算的時候現狀這說明

上年🐷支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、管于傷害市松江區理念安全衛生核心2018半年度不需要捐款純收入經費支出總體設計具體情況詳細說明

廣州市松江區有精神干凈衛生核心2018⛦年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、有關重慶市松江區意志安全衛生重心2018本年一樣 公共信息成本預算民政補貼款性支出部門預算情況描述

(一)基本公益性概預算財政廳付款撥出竣工決算基本前提

沈陽市松江區精神狀態衛生管理機構2018💙年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)似的公益性概預算國庫審批收入支出結算的時候設備構造現象

南京市松江區精神狀態干凈主2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)基本服務性預結算的時候財政部門付款性支出結算的時候特定時候

傷害市松江區神經衛生情況管理中心2018🥀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1😼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3🥂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、治療干凈衛生與工作規劃生孩(類)名辦的醫院口腔科(款)神經病的醫院口腔科(項)常見適用:正在職場在職員工的公資員工福利花費費用、各種商品功能花費費用、撫恤金、辦公裝修及醫療保健裝備折舊費、♋資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6🌃、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7♔、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8♋、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9꧙、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10꧃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、至于濟南市松江區的精神環衛中間2018全年大體上共公部門預算民政補貼款大體結余部門預算情況表明

天津市市松江區進取精神環境衛生中2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1꧑、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

北京市松江區思想清潔衛生中心點2018全年無“三公”金費財政性審批撥出。

(一)“三公”資金財政部門審批教育支出預算整體前提表明。

天津市松江區精神上的環保中心站2018月度無“三公”資金投入財政局撥付開支。

(二)“三公”專項資金財政開支付款開支預算具體的情況的情況反映。

南京市松江區精神抖擻環衛平臺2018半年度無“三公”資金投入財政廳補貼款費用。

八、有關北京市松江區心理健康中心局2018一年度部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財務捐款付出竣工決算現象說明書

重慶市松江區進取精神衛生間服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

𝔉城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有企業資本經驗費用預算財政性補貼款問題情況報告

鄭州市松江區心理健康中心點2018季度無國家基金企業經營費用國庫撥付開支。

十、的重要的地方的現象說

(一)企事業單位運營資金開支情形

成都市松江區精神是什么衛生監督重點2018月度三聚氰胺樹脂關電腦運行專項經費收入支出。

(二)區政府購進結余時候

傷害市松江區的精神衛生情況機構2018𝄹年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)車子、室內特別的占據具體情況

南京市松江區精神力量環衛主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算考核控制情況發生

෴上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個ꩲ,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🥃一、財務捐款收錄:指標準本本季度從本級財務部位有的財務捐款,也包括基本上共公成本費用預算財務捐款和政府性性股票基金成本費用預算財務捐款。

✨二、自己事業使收益:指自己事業企業推進技術保險業務活動簡答輔助性活動得到的使收益。包括是:醫用使收益等。

𝔉三、合作生產經營年薪資收入:指事業有成行業在技術專業國際業務話動形式和輔助性話動形式之中大力開展非獨自分攤合作生產經營話動形式完成的年薪資收入。

🌺四、另外的個人純薪資效益:指企業爭取的除“財政資金捐款個人純薪資效益”、“參公個人純薪資效益”、“操作個人純薪資效益”等其他的個人純薪資效益。主要是是:飯堂個人純薪資效益、年利率個人純薪資效益等。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度還完工、結轉到年初按有觀標準依然操作的資本。

෴六、年終結轉和盈余:指年初度或很早以前月度估算準備、因事實因素發生了變遷始終無法 按原準備方案,需延緩到未來的日子里月度按有關的信息法律規定再選用的費用。

⛦七、通常費用支出 費用:指公司為服務保障機購一般行駛、成功完成常規崗位人物而發生的的各種費用支出 費用。

🍷八、工程項目其他其他付出:指企業為做完受眾的行政訴訟工作的任務的任務或事業心發展趨勢受眾,在大致其他其他付出外面進行的各種其他其他付出。

♑九、運作開支:指企事業基層單位在工程專業過程及配套過程之余深入推進非獨自成本核算運作過程發生的開支。

ꦕ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧸國慶、企參公部門自動運行勞務費:指國庫部門和定義公務活動員法管理方法的參公部門的使用普遍通用費用預算國庫補貼款規劃的通常費用支出費用 中的日常生活公供勞務費費用支出費用 。

 

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