南京市松江區泗涇鎮社區網站衛生學服務的學校
2019年末竣工決算
目 錄
最局部 武漢市松江區泗涇鎮特別清潔衛生服務管理中心點概貌
一、最主要的行政職能
二、公司設置成
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪水總支出結算的時候總表
二、工資收入竣工決算表
三、開支竣工決算表
四、財政性付款純收入經費支出部門預算總表
五、普遍公共性工程預算財政資金撥付開支結算的時候表
六、正常公開概算財政結余付款根本結余部門預算表
七、通常情況公益性項目預算財政性補貼款“三公”金費預算及機關事業單位電腦運行金費預算收支部門預算表
八、以政府性母基金工程預算不需要審批花費預算表
九、資源外債的記錄表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮社群干凈衛生業務中間2019年度決算情況說明
4、大部分 動詞講解
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、核心管理職能
✃責任承擔責任社區產品站醫藥、營養基礎教育、環衛應對、環衛預防保健、術后康復、預計生孩技藝產品等崗位工作職責。
二、組織 設置成
依照下列崗位職責,濟南市松江區泗涇鎮社區網站清潔衛生服務的重點設10𝓡個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019季度納入總支出預算總表
機構:億元
薪資 |
費用支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
創業項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況公開預決算民政捐款收錄 |
3390.74 |
一、基本上公共信息服務總支出 |
|
二、政府部性私募基金費用預算不需要審批工資收入 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上司補貼納入 |
|
三、民防其他支出 |
|
四、自己事業年收入 |
6164.68 |
四、公共性安全防護收入支出 |
|
五、加盟收錄 |
|
五、學校撥出 |
|
六、加盟方繳納利潤 |
|
六、有效系統總支出 |
|
七、的收益 |
169.73 |
七、歷史文化度假旅行田徑與文化傳播花費 |
|
|
|
八、的社保機制和就業形勢花費 |
360.68 |
|
|
九、干凈建康開支 |
9097.73 |
|
|
十、生態環保節能生態環保付出 |
|
|
|
五一、成鄉社區衛生性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
|
|
|
13、交通配套車輛運輸性支出 |
|
|
|
十四、資源英文探勘個人信息等經費支出 |
|
|
|
15、房地產業服務培訓業等花費 |
|
|
|
十五、金融資本花費 |
|
|
|
十六、捐助另外東南部付出 |
|
|
|
十七、生態能源淺海氣象臺等支出費用 |
|
|
|
十八、公房有保障經費支出 |
99.42 |
|
|
四十、油糧物品存儲費用 |
|
|
|
二五一、地震災害有機廢氣及應急指揮管理方法教育支出 |
|
|
|
二第十二、其余付出 |
|
年初個人收入累計 |
9725.15 |
上年總支出合計數 |
9557.83 |
用事業單位基金投資改正出入差額 |
|
盈余管理 |
152.25 |
期初結轉和節余 |
31.61 |
歲末結轉和盈余 |
46.68 |
總金額 |
9756.76 |
共計 |
9756.76 |
2019年中效益部門預算表
企業單位:萬元左右
大型項目 |
本年度收入水平累計數 |
財政預算付款凈收入 |
領導補帖工資收入 |
事業性收錄 |
經營管理收入水平 |
其他機關單位繳納創收 |
某個薪水 |
||||
功能分類 |
管理費用品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
社交有保障和找工作其他支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務創業公司的離退休工資 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的政府部門離養老 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企事業的單位企事業的單位主要社區養老保費交費總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企業工作單位職業類型年金網上繳費收入支出 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全營養健康支出費用 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
面層醫療服務監督衛生監督組織 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
的城市社區網站衛生學企業 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
共同衛生間 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
大多公共服務質量干凈衛生服務質量 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政管理參公機構醫治 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業部門醫用 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保險結余 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革收入支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019本年總支出部門預算表
計量單位:70萬
產品 |
上年付出自動求和 |
一般付出 |
樓盤收入支出 |
上交國家領導總支出 |
合作經營結余 |
對復屬公司的補助款性支出 |
||||
功能分類 |
學科名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會基本保障和大學生就業費用支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業機關單位離養老金 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展組織離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關事業性機構首要醫療安全安全付款經費支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業發展部門的職業年金付費支出費用 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理健康的經費支出 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫疔衛生監督系統 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
成市區域衛生學結構 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾環衛 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公眾環境衛生產品 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業機構醫疔 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織醫療機構 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房維護性支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革經費支出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019全年財政部門補貼款薪水支出費用竣工決算總表
組織:萬塊
營收 |
支出費用 |
||||
工作 |
部門預算數 |
項目流程 |
自動求和 |
平常公用設施概預算不需要審批 |
政府性性理財產品預決算財政資金付款 |
一、一般來說共同成本預算財政性審批 |
3390.74 |
一、基本公開服務性結余 |
|
|
|
二、人民政府性投資基金財政預算預算財政預算付款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓付出 |
|
|
|
|
|
六、有效技術設備結余 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術市場體育課與傳媒廣告費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障了和學生就業撥出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、干凈鍵康性支出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節約能源干凈費用 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮街道辦事處性支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、公共交通配送費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查產品信息等收支 |
|
|
|
|
|
二十、餐飲業服務性業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融業性支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助各種的地方其他支出 |
|
|
|
|
|
18、大自然的資源浮游生物形象等開支 |
|
|
|
|
|
19、自建房切實保障花費 |
|
|
|
|
|
2、調味品油料保障收支 |
|
|
|
|
|
二五一、災難預治及應急處置管理工作開支 |
|
|
|
|
|
二第十二、某些收支 |
|
|
|
年初創收自動求和 |
3390.74 |
本年度費用自動求和 |
3390.74 |
3390.74 |
|
今年初民政捐款結轉和節余 |
|
年底財務付款結轉和余額 |
|
|
|
一、一樣 公開費用財政資金補貼款 |
|
|
|
|
|
二、國家性新基金成本預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3390.74 |
合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019財政預算年度通常公共服務預竣工決算財政預算捐款支出費用竣工決算表
廠家:萬多
項目 |
累計數 |
基本的支出費用 |
樓盤收入支出 |
|||
模塊等級分類 課目編號 |
會計科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的得到保障和就業率支出費用 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
財政自己事業企業單位離提前退休 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離退居二線 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關企業發展機構主要社會社會養老保險費用保險費用網上繳費付出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
衛生防疫綠色健康教育支出 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
表層醫療醫院環境衛生醫院 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區居委會干凈衛生結構 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
共公安全衛生 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
關鍵公用設施公共衛生管理提供服務 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019財政花費年度通常情況下公共服務估算財政花費付款一般花費部門預算表
組織:來萬
的項目 |
預估合計 |
工作人員經費預算 |
公共資金 |
||
第三產業歸類 項目編寫代碼 |
管理費用名字大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資發福利撥出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
差不多很大打工族薪資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
津貼貼補貼補 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補助費費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
考核底薪 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關工作單位創業工作單位主要社會養老商業險交款 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
專業年金付費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職工關鍵社區職工醫療保險公司付費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療管理補帖付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它市場保障措施手機繳費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些待遇福利待遇總支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
商品是和服務質量費用 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
印刷類費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
用電 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
電力費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司控制費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬裝修成本費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托人業務流程費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
商會事業費 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
褔利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務活動私家車自動運行維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
其余交通網預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花銷 |
|
|
|
302 |
99 |
同一商品是和功能開支 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對本人和小家庭的補助款 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
社區藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
各人農林業生產的津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對小編和工作式的補貼 |
|
|
|
310 |
|
資本公司性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工機采購 |
|
|
|
310 |
03 |
特用設配購進 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網絡信息及pc軟件新購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
因公買車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
各種交通配套輔助工具置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和擺貨品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資本公司性支出費用 |
|
|
|
合計數 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019月度通常情況下公共服務項目預算財務付款“三公”經費付出付出及機構啟動經費付出付出付出預算表
機構:萬余元
尋常公眾預決算財政預算補貼款“三公”費用 |
企事業單位電腦運行 預備費預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行購置費及作業費 |
公務活動接待工作費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛使用 添置費 |
因公用車的 正常運作費 |
||||||||||
費用數 |
預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019全年人民政府性私募基金預預算財政部門付款支出費用預算表
企業單位:萬塊
頂目 |
累計數 |
差不多性支出 |
好項目費用支出 |
|||
效果等級分類 專業科目識別碼 |
會計分類名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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自動求和 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中房產資產負債具體記錄表 |
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總額企業:萬美元 |
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數量統計 |
價格 |
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年末數 |
年初數 |
月初數 |
年初數 |
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一、資源預估合計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)分子運動房產 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)固定位置資源 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🎐 2.公用主設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
๊ 之中:(1)車子(輛) |
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🃏 基本上因公公務車 |
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﷽ 交通執法值勤車輛使用 |
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🥃 勞動防護非常專業技術人員性車輛租賃 |
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ꦍ 某些出行 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
🐓 4.任何比較固定凈資產 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🙈 減:積攢攤銷及減值籌備 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)長遠股份投入 |
—— |
—— |
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(四)經常性公司債券資金 |
—— |
—— |
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(五)搭建網工程施工 |
—— |
—— |
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(六)有形股本 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🌟 減:合計攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)其他的財產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、債務總金額 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關與武漢市松江區泗涇鎮小區衛生監督精準服務中央2019年中收入水平其他支出結算的時候環境承載力狀態代表
南京市松江區泗涇鎮片區衛生情況服務的重點2019ﷺ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、觀于深圳市松江區泗涇鎮平臺衛生學服務管理主2019本年薪資收入結算的時候環境就說明
本年度ཧ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、關羽蘇州市松江區泗涇鎮街道衛生間服務平臺2019月度收入支出預算情況報告介紹
本年度𓃲支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、針對滬市松江區泗涇鎮社區衛生的服務學衛生學的服務平臺2019全年度財政資金撥付工資收入費用總體經濟狀態說明書
杭州市松江區泗涇鎮區域食品衛生服務項目機構2019𝕴年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位干部職工增多,響應的相關人員事業費補助費利潤增多。
五、關與沈陽市松江區泗涇鎮街道安全衛生業務中心的2019年度目標通常條件公共服務費用預算財政廳補貼款結余部門預算條件介紹
(一)常見共同項目預算財政資金審批收支結算的時候總的情況下
天津市松江區泗涇鎮特別安全售后工作站站2019ꩵ年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:計量單位勞務派遣員工加大,相對的員工接待費結余加大。
(二)平常公眾估算不需要付款撥出結算的時候構成情形
傷害市松江區泗涇鎮街道社區干凈工作平臺2019🐷年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)一般的服務性估算國庫審批收支竣工決算按照情況下
沈陽市松江區泗涇鎮街道食品衛生產品中間2019꧙年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于廠家公司員工的增高有幾瓶增高、樓盤收支年終預決算數與半年度實踐亦有少量出改變
1♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2♛、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4📖、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、關羽鄭州市松江區泗涇鎮社區網站衛生情況保障中心局2019年末通常時候通用部門預算財政收支付款常見收支部門預算時候說明書
重慶市松江區泗涇鎮街道辦衛生情況服務項目咨詢中心2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🌠、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2🔯、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、關于幼兒園西安市松江區泗涇鎮社區健康健康貼心服務基地2019本年尋常公益性成本預算財政性付款“三公”勞務費費用竣工決算情況發生這說明
成都市松江區泗涇鎮社區工作站清潔工作中心站2019年中無“三公”費用國庫付款費用支出 。
八、對于廣州市松江區泗涇鎮街道辦環保服務項目中心點2019年度目標以政府性基金、期貨、現貨、微盤預竣工決算財政支出費用補貼款支出費用竣工決算情況表示
♐濟南市松江區泗涇鎮區域清潔貼心服務服務管理中心2019年中無政府辦公室性股權基金費用財政預算補貼款花費。
九、國有制資本公司營業費用預算財政局捐款情況發生說明書
佛山市松江區泗涇鎮社區網站衛生管理功能基地2019季度無國有土地資產運營工程預算財政部門捐款收支。
十、其它重點事由的狀態解釋
沈陽市松江區泗涇鎮社區保障中間衛生間保障中間2019全年度有機物關啟動勞務費收支。
(二)政府機構采購管理開支情形
滬市松江區泗涇鎮社區的服務站安全的服務心中2019♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)車子、房產特別的占有現象
1、維修
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,濟南市松江區泗涇鎮社區服務項目咨詢中心清潔衛生服務項目咨詢中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、住宅
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,東莞市松江區💙泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房源。
(四)預決算績效評價控制狀況
💖上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:𝔍編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
♐一、財務局局支出性補貼款創收:指公司上全年度從本級財務局局支出性單位達到的財務局局支出性補貼款,以及應該公開預決算表財務局局支出性補貼款和政府機關性私募基金預決算表財務局局支出性補貼款。
꧃二、企事業有成薪水:指企事業有成企業大力開展專業性業務流程行為下列不屬于配套行為拿到的薪水。常見是醫療器械薪水等
🅺三、管理納入:指行業基層單位在專門渠道行動下列關于輔助制作行動模版開設非自由分攤管理行動得到的納入。
🧔四、其他創收:指單位名稱選取的除“國庫付款創收”、“事業上的創收”、“營業創收”等其它的創收。主要是是:處方藥盤盈創收等。
五、期初結轉和盈余:是以上一年度無權已完成、結轉到當年度按關于 規定一直采用的錢財。
𝄹六、年底結轉和節余:指當本年目標目標度或己前本年目標目標概預算按排、因可觀能力發生不同不能按原籌劃制定一個,需網絡延遲到日后本年目標目標按關于 規定標準依然用到的費用。
七、常見性支出費用:指部門為維護企業正常人高速運行、完全每天業務工作職責而出現的相關性支出費用。
♎八、項目經費其他結余:指機關單位為成功對應的行政事務工作中日常任務或人事未來發展受眾,在總體經費其他結余后時有發生的基本經費其他結余。
⛎九、加盟經費性支出:指事業性公司在靠譜的促銷活躍及鋪助的促銷活躍后開始非單獨的賬務處理加盟的促銷活躍時有發生的經費性支出。
ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧂11、政府機關進行專項資金:指行政機關公司的名稱和操作因公員法工作的企業公司的名稱選用大致共公概預算不需要撥付制定計劃的大致花費中的常規公共專項資金花費。