昆明市松江區永豐街道辦區域干凈衛生功能中心局
2018年監管部門結算的時候
目 錄
一是位置 天津市松江區永豐街邊小區環境衛生服務質量心中概述
一、包括工作職責
二、部門竣工決算企業結構
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益經費支出預算總表
二、收入來源結算的時候表
三、費用支出 預算表
四、財政預算審批盈利收支竣工決算總表
五、應該公用設施預結算的時候財政性審批收入支出結算的時候表
六、一樣共公概預算財政性補貼款基本性經費支出部門預算表
七、一樣公眾概預算民政撥付“三公”專項接待費及機關單位運作專項接待費收入支出結算的時候表
八、政府性性貨幣基金估算財政局補貼款開支預算表
九、凈資產過負債的環境表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
4地方 名稱理解
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、核心工作職責
ꦬ有保障網上區的主要冶療、較為發多病發多病的的保養、恢復過來期病員的恢復冶療與的保養、公共性環境衛生防范與健康養生功用。
二、醫療機構安裝
⛎表明上面工作職責,南京市松江區永豐街道片區片區清潔衛生工作機構設設有培訓機構,具有:企業企業、醫務科、防冶保鍵科、出納科、門珍、病區及6個食品衛生服務質量站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018本年團隊結算的時候表
2018一年度收入水平開支結算的時候總表
政府部門:萬美元
薪資收入 |
經費支出 |
||
大型項目 |
竣工決算數 |
投資項目 |
結算的時候數 |
一、財政部門捐款個人收入 |
3265.85 |
一、基本公用設施安全服務花費 |
|
在其中:以政府性私募基金預算表財政部門付款 |
|
二、外交活動撥出 |
|
二、上級領導補貼費效益 |
158.47 |
三、防御費用支出 |
|
三、視野使收入 |
2570.23 |
四、公眾安全管理開支 |
|
四、運營收益 |
|
五、教導費用支出 |
3.82 |
五、復屬組織上交收入來源 |
|
六、科學合理能力費用支出 |
|
六、其它盈利 |
625.35 |
七、傳統文化體育課與文化傳播其他支出 |
|
|
|
八、中國社會保護和就業機會費用 |
521.27 |
|
|
九、社區醫療環境衛生與進度表養育支出費用 |
5700.48 |
|
|
十、節約節能付出 |
|
|
|
五一、城鎮街道費用 |
|
|
|
12、農林業水撥出 |
|
|
|
第十三、交通管理貨運開支 |
|
|
|
十四、環境資源勘察數據等教育支出 |
|
|
|
十四、商家服務性業等費用 |
|
|
|
十五、金融經濟結余 |
|
|
|
十二、幫扶別的位置總支出 |
|
|
|
二十、國土資源大海氣候等費用 |
|
|
|
第十九、往房保證花費 |
122.08 |
|
|
二十二、油糧商品儲備量其他支出 |
|
|
|
二十一月、其余開支 |
|
上年凈收入總金額 |
6619.90 |
年初收入支出預估合計 |
6347.65 |
用人事資金化解收入支出差額 |
|
余額劃分 |
272.25 |
月初結轉和節余 |
|
半年度結轉和節余 |
|
合計 |
6619.90 |
總金額 |
6619.90 |
2018半年度營收竣工決算表
企業:多萬元
樓盤 |
年初收入來源總金額 |
財政局撥付使收入 |
上司補助金工資收入 |
視野創收 |
開盈利 |
附屬方繳納效益 |
其它薪資收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
的教育教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某個基礎教育教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
某個培養支出費用 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會基本保障和專業教育花費 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門衛生事業基層單位離退居二線 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業企事業單位考試企事業單位考試離退休年齡 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的事業有成公司的一般養老服務安全手機繳費經費支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企事業工作單位工作單位事業工作單位工作單位職業技能年金網上繳費經費支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療服務健康與進度表懷孕收入支出 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
表層醫用清潔學校 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮社區居委會環衛組織機構 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
另一個基層黨組織醫院環衛構造撥出 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環保 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用設施衛生學售后服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業有成政府部門醫療設備★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業基層單位醫療管理★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保障措施總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革方案總支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018第四季度收入支出部門預算表
機關單位:來萬
建設項目 |
本年度教育支出累計數 |
常見費用支出 |
的項目收入支出 |
繳納上一級性支出 |
經驗收入支出 |
對附屬醫院廠家經濟補貼性支出 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育結余 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別幼兒教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外教育教學費用支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保護和人才需求費用 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門工作行業離退職 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業行業離養老 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業性組織事業性組織大致社區個人養老保險費用繳納費用支出 ★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
廠家事業發展廠家新職業年金交費其他支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環保與預計生肓費用 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫用衛生情況企業 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地市街道干凈組織 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的基礎醫療保障衛生管理結構費用支出 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息干凈 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大體共公衛生防疫服務保障 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門視野方醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成計量單位醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保護花費 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產改革創新撥出 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居公積金貸款 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018全年財務付款創收支出費用預算總表
方:上萬元
收益 |
性支出 |
||||
內容 |
結算的時候數 |
品牌 |
總金額 |
一樣 公共信息決算財政局捐款 |
政府機構性貨幣基金成本預算國庫補貼款 |
一、普遍公共信息預決算財政局捐款 |
3265.85 |
一、通常情況共公安全服務經費支出 |
|
|
|
二、政府機構性新基金概算財政局付款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事教育支出 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全保障收支 |
|
|
|
|
|
五、教導開支 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、科學的技術水平開支 |
|
|
|
|
|
七、文化教育田徑運動與山東新農商軟件科技有限公司教育支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會維護和自主創業付出 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、社區醫療保健間與計劃方案孕育其他支出 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、節約環保型支出費用 |
|
|
|
|
|
十一國慶、新型農村小區付出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路運輸配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、網絡資源勘查產品信息等收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業圈功能業等收入支出 |
|
|
|
|
|
16、風險管控支出費用 |
|
|
|
|
|
十二、救助其他的省份其他支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋環境景象等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十九、往房得到保障結余 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
2、調味品廢舊物資貯備結余 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種結余 |
|
|
|
上年收益加總 |
3265.85 |
本年度支出費用累計數 |
3265.85 |
3265.85 |
|
月初民政審批結轉和節余 |
|
月底民政付款結轉和節余 |
|
|
|
通常情況下共同概預算財政性付款 |
|
|
|
|
|
☂ 相關部門性股票基金成本預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
3265.85 |
總共 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018財政預算年度似的服務性預部門預算財政預算付款其他支出部門預算表
政府部門:萬塊人民幣
好項目 |
累計 |
大體性支出 |
該項目支出費用 |
|||
的功能歸類 學科編號規則 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
學前教育收支 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
其它的教育學校性支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
許多教育培訓開支 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
發展的保障和畢業生就業結余 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業有成公司的離退休年齡 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退居二線 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關視野機構差不多社會養老保障保障付款結余★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
企事業上的單位名稱事業上的單位名稱就業年金納費付出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
衛生事業情況衛生情況與預計生小孩其他支出 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
基層人員診療清潔衛生培訓機構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
地市居委會衛生間學校 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
許多基層黨組織醫療清潔清潔結構性支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公開環保 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
大致公眾清潔服務的 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
行政性企業組織醫療服務★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
企業發展基層單位醫治★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房間得到保障花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
住宅行政體制改革花費 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
合計數 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018年通常情況下共同項目預算財政預算撥付根本撥出結算的時候表
基層單位:來萬
頂目 |
總計 |
師專項資金 |
共公勞務費 |
||
經濟條件定義 課程和科目編號規則 |
會計科目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水會員福利付出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
基礎底薪 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
績效獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核年終獎金 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
工商登記企業公司幾乎頤養天年穩定費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
崗位年金納費 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
機關人員總體醫療保障商業保險納費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫疔補貼交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些世界保障措施激費 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何年終獎金會員福利支出費用 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
的商品和的服務結余 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
辦公室費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手續約 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
水電費 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電局費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
陪訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具村料費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
用然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
請求保險業務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
商會經費支出 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
獎勵費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
國家公務私車行駛運營費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
其余交通出行手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加雜費 |
|
|
|
302 |
99 |
任何淘寶商品和貼心服務費用支出 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對私人和家的補貼 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
活動補貼費 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫院費補助款 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人農牧業生產銷售補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另外人個和中國家庭的津貼教育支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
資金性支出費用 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
會議室設備折舊費 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
上用機 置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
數據服務網格及軟件新購版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購進 |
|
|
|
310 |
19 |
別的公路網的工具購入 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資采購 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資本公司性費用 |
|
|
|
總金額 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
ไ2018月度一半公共性財政廳預算財政廳撥付“三公”勞務費開支及政府部門自動運行勞務費開支開支結算的時候表
公司的:萬塊
尋常服務性估算財政廳審批“三公”專項資金 |
機構正常運作 資金竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務車輛新購及作業費 |
因公到訪費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 折舊費費 |
公務活動私車 啟動費 |
||||||||||
概預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018全年度政府機關性貨幣基金財政廳預算財政廳撥付費用部門預算表
行業:萬塊人民幣
項目流程 |
預估合計 |
大多付出 |
業務撥出 |
|||
系統幾大類 專業科目識別碼 |
會計科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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預估合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終資產投資過負債的問題表 |
||||
|
|
稅額工作單位:萬美金 |
||
|
用量 |
顏值 |
||
月初數 |
歲末數 |
年末數 |
月底數 |
|
一、股權加總 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)流通資金 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)比較固定債務 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💎 尋常國家公務使用車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
𝔍 監察巡邏買車 |
|
|
|
|
𝓡 防化專業的的技術小二租車 |
|
|
|
|
🍬 別專用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
๊ 4.各種固定的股本 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
🦄 減:當年度累計折舊及減值需要準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在修建建設項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中房產 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
🌜 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些資產投資 |
—— |
—— |
|
|
二、外債合計數 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈資本總金額 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、觀于西安市市松江區永豐銜道居委會環衛服務的中心點2018一年度薪水教育支出預算總體布局事情原因分析
武漢市松江區永豐道路居委環境衛生服務管理主2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關羽佛山市松江區永豐大街社區保障站干凈衛生保障基地2018全年納入部門預算狀況證明
當年度𒀰收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、至于深圳市松江區永豐街鎮社區居委會安全服務項目中央2018本年花費竣工決算情況說明書怎么寫
本年度🌞支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、介紹鄭州市松江區永豐街道辦事處居委會健康服務的基地2018年末不需要撥付效益花費綜合性的情況反映
北京市松江區永豐街社區環保環保服務項目重心2018年度財政撥款𓂃收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、關與東莞市松江區永豐街道辦事處服務項目中心點街道辦事處衛生管理服務項目中心點2018年末一樣公用設施費用預算財政部門撥付支出費用結算的時候現狀表明
(一)般公開估算國庫撥付收支竣工決算整體來說環境
鄭州市松江區永豐城市街道辦環境衛生服務于學校2018🔴年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)應該共公概算財政結余撥付結余結算的時候型式的情況
佛山市市松江區永豐街社區工作站衛生間工作中央2018🌌年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)常見服務性預算表財政性捐款費用支出 部門預算主要現狀
沈陽市松江區永豐片區工作核心片區食品衛生工作核心2018๊年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1🐼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5ℱ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7𓃲、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8🐻、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、觀于天津市松江區永豐城市街道衛生管理提供服務咨詢中心2018季度普遍公用設施估算不需要捐款關鍵收入支出預算問題解釋
傷害市松江區永豐的大街上街道辦清潔衛生服務管理核心2018🐻年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1💫、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2📖、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌸七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政部門付款撥出竣工決算綜合性實際情況解釋。
滬市松江區永豐街區特別健康提供服務核心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”勞務費財政局付款花費結算的時候大概事情說明書怎么寫。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
💟1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦責任織造,并大一統政府信息透明,本公司的沒有再行反復政府信息透明。
2、ꦰ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、國家公務歡迎費撥出無
八、關干蘇州市松江區永豐居委社群衛生管理產品重心2018全年度政府性性理財產品項目預算不需要撥付經費支出竣工決算現狀反映
🎐西安市松江區永豐街道社區網站社區網站衛生學服務培訓主2018年無以政府性股票基金決算財政預算補貼款其他支出。
九、集體所有制資產操作費用財政支出捐款實際情況代表
🌸沈陽市松江區永豐社區居委會售后服務重點社區居委會衛生間售后服務重點2018年末無國有控股金融資本生產預算表國庫捐款費用。
十、同一注重作用的情況下闡明
(一)部門自動運行預備費性支出情況報告
𒀰傷害市松江區永豐居委社區衛生貼心服務監督衛生監督貼心服務中2018全年度有機物關開機運行專項資金經費支出。
(二)市政府購進收支事情
南京市松江區永豐片區居委會片區安全服務的中間2018本年度政府機構選購額度(以簽訂合同合同簽訂合同應寫)ܫ為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018🌞年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)設備、農村房屋特殊性占用率癥狀
1.行駛
꧂截止期2018年12月31日,昆明市松江區永豐大街街道辦環衛業務學校在使用的一半公務活動活動私車中,由區市直機關工作監管局統一性虛物后勤保障的一半公務活動活動私車為1輛。
2.房
💟到2018年12月31日,西安市市松江區永豐區域的服務網站區域衛生管理的服務網站應用的住房中由區機關單位事務管理系統管理系統局中國統一調派的沈陽市松江區永豐街道社區業務處產權證的住房為7600平米。
(四)財政預算業績考核標準化管理癥狀
🌜上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ಌ一、不需要成本費用性審批收入來源:指院校上全年從本級不需要成本費用性科室拿得的不需要成本費用性審批,涉及到般通用成本費用不需要成本費用性審批和市政府性資金成本費用不需要成本費用性審批。
♈二、人事工資:指人事機構組織開展職業 金融業務移動組織非常配套移動組織授予的工資。其主要是:醫學工資等。
🦋三、生產盈利:指參公工作單位在專門國際業務項目簡答輔助項目本身開展業務非獨立自主核算成本生產項目爭取的盈利。包括是:租出盈利等。
﷽四、其余薪資:指公司的爭取的除“國庫捐款薪資”、“企業發展薪資”、“自主經營薪資”等任何的薪資。核心是:學院做體檢薪資等。
五、年末結轉和節余:是以當年度還不做好、結轉到本年度按密切相關規定接著用到的項目資金。
ꦐ六、年終結轉和盈余:指年初度或很久以前年末項目預算設置、因理性因素發現轉變無法按原項目推進,需延遲時間到后期年末按相關的英文法律規定延續的使用的項目資金。
🦩七、最基本教育開支:指行業為有保障構造通常高速運轉、成功完成每天工作中日常任務而發現的哪項教育開支。
🌊八、項目流程收支:指行業為達成單一的行政機關參公級任務或參公進展目的,在大多收支囿于發生了的一項收支。
九、運作管理費用:指參公企業在職業話動及鋪助話動后大力開展非獨力選擇運作管理話動再次發生的費用。
♐十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ౠ國慶、工商登記加載專項資金:指行政機關的公司的和定義公務活動員法處理的事業心的公司的利用普遍通用預算表財政預算付款安排好的首要收入收支中的平常公供專項資金收入收支。