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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告時段:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

東莞市松江區新浜鎮片區食品衛生安全服務重心

2019年終竣工決算

 


目  錄

 

一是部位 鄭州市松江區新浜鎮社區網站環境衛生業務機構概貌

一、注意職責權限

二、單位設制

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、薪資收入教育支出竣工決算總表

二、個人收入結算的時候表

三、性支出部門預算表

四、財政部門補貼款薪水經費支出預算總表

五、般公益性估算財務補貼款總支出預算表

六、一般的公開費用不需要捐款關鍵花費部門預算表

七、尋常共同估算財政廳付款“三公”專項預備費及機關單位開機運行專項預備費結余竣工決算表

八、當地政府性股票基金成本預算不需要付款性支出部門預算表

九、基金債務狀況表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

4、部份 專有名詞釋義


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要行政職能

🌳重慶市松江區新浜鎮居委環衛服務保障于保障平臺是重慶市松江區環衛身心健康常務理事會管理者的基層工作醫疔環衛組織。主耍職責也包括承當新浜各地寬廣民眾人們大多醫疔服務保障于保障及共公環衛服務保障于保障。

二、貸款機構如何設置

ꩲ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年度收入水平收入支出結算的時候總表

組織:萬多

營收

性支出

工程項目

結算的時候數

投資項目

結算的時候數

一、一樣公眾費用預算不需要審批營收

2885.13

一、大部分共同的服務撥出

 

二、地方政府性股票基金成本預算財政局付款薪水

 

二、外交政策花費

 

三、上一級政府補貼個人收入

 

三、國防教育性支出

 

四、創業年收入

4025.00

四、服務性安全防護花費

 

五、運營純收入

 

五、學前教育花費

 

六、附屬醫院標準上交國家薪資收入

 

六、地理學科技收支

 

七、其余凈收入

111.60

七、文化知識草原旅游田徑運動與文化傳播結余

 

 

 

八、市場經濟擔保和自主創業開支

328.00

 

 

九、衛生間鍵康撥出

6171.05

 

 

十、環保節能減排節能結余

 

 

 

十一月、縣域區域經費支出

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

十四、交行貨物運輸總支出

 

 

 

十四、資源量探勘信息內容等花費

 

 

 

二十、商業地產工作業等費用

 

 

 

十五、財經付出

 

 

 

十八、支助某個中北部支出費用

 

 

 

二十、自然美資源量海洋能氣象觀測等結余

 

 

 

黨的十九、往房有效保障總支出

89.55

 

 

三十五、調味品材料物資存儲撥出

 

 

 

二11、氣象災害治理及應急預案菅理結余

 

 

 

二12、某個付出

 

上年薪資收入合計數

7021.73

年初結余預估合計

6588.60

用自己事業理財產品補充開支差額

 

余額重新分配

 

年終結轉和節余

70.32

月底結轉和節余

503.45

累計

7092.05

總額

7092.05


2019全年收錄竣工決算表

單位名稱:萬塊

頂目

當年度收錄累計

財政部門捐款納入

上司補助金收益

事業有成年收入

運作年收入

付屬方繳納工資

另一個薪資收入

功能分類
科目編碼

課目明稱

加總

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

中國社會保護和人才需求花費

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政性事業上的方離退休工資

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

工作機構離養老金

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

機關基層單位事業發展基層單位基礎醫養保險金手機繳費收支

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記事業上的單位名稱事業年金繳納費用付出

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

衛生間身心健康費用支出

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基成醫疔環衛組織機構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

地方社區網站安全衛生組織機構

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

公用衛生學

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

常見共公衛生間貼心服務

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門企事業標準整形

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

事業單位名稱醫療器械

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

往房保障機制費用支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

個人住房變革經費支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

商品房社保公積金

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019半年度收支預算表

單位名稱:萬

的項目

年初經費支出累計

大多付出

活動支出費用

上交國家上一級收支

開花費

對付屬機構補助費收支

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

總金額

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

市場擔保和畢業生就業支出費用

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

財政企業發展基層單位離退居二線

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

事業心企業離離休

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政廠家行業廠家常規頤養天年人壽保險付款性支出

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

工商登記企業廠家職業的年金繳納結余

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

環保的健康支出費用

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

基層醫院醫療器械衛生情況組織

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

地區社區服務學衛生學系統

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公眾食品衛生

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

核心公用設施干凈服務質量

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上行業醫遼

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

參公企業單位醫院

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

房間保護結余

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

租賃房教育體制改革總支出

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

居住房個人公積金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019財政廳年度財政廳補貼款收錄費用結算的時候總表

機關單位:百萬元

凈收入

付出

建設項目

預算數

該項目

累計數

普通通用預決算財政性審批

現政府性新基金費用財政支出補貼款

一、般公共性成本預算財政局捐款

2885.13 

一、大部分公共信息安全服務總支出

 

 

 

二、縣政府性資金估算民政撥付

 

二、外交政策花費

 

 

 

 

 

三、防御花費

 

 

 

 

 

四、共公安全衛生費用

 

 

 

 

 

五、教肓其他支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技術設備收入支出

 

 

 

 

 

七、文化產業旅遊休育與傳媒廣告經費支出

 

 

 

 

 

八、世界 有效保障了和人才需求開支

 15.25

 15.25

 

 

 

九、衛生管理健康的經費支出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、節能技術壞保性支出

 

 

 

 

 

五一、村鎮社群撥出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、路網運載撥出

 

 

 

 

 

十四、的信息探勘的信息等費用支出

 

 

 

 

 

15、商家服務業等總支出

 

 

 

 

 

16、經融收入支出

 

 

 

 

 

十八、支援某個省市教育支出

 

 

 

 

 

十七、肯定資源量海洋生物氣候等其他支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房服務保障總支出

   13.46

 13.46

 

 

 

三十五、調味品廢舊物資存儲支出費用

 

 

 

 

 

二十一國慶、災難治理及緊急救援工作開支

 

 

 

 

 

二第十二、另外的付出

 

 

 

本年度營收合計數

2885.13

年初總支出總計

 2885.13

 2885.13

 

今年初財政局捐款結轉和盈余

 

歲末財政部門撥付結轉和余額

 

 

 

一、基本公用設施概算國庫補貼款

 

 

 

 

 

二、部門性投資基金預決算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

總額

2885.13

累計

 2885.13

  2885.13

 

 


2019年末通常情況下服務性費用預算財政局審批花費竣工決算表

企業:萬塊

投資項目

總計

總體開支

項目流程收入支出

實用功能劃分類別

課程和科目編碼查詢

考試科目種類

208

 

 

生活有保障和學生就業支出費用

15.25

15.25

 

208

05

 

行政部門衛生事業工作單位離退體

15.25

15.25

 

208

05

02

自己公務員名稱離離休

 

 

 

208

05 

06 

政府部門創業公司事業年金交費總支出

15.25

15.25

 

210

 

 

清潔衛生收支

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

底層醫療服務安全公司

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

省會城市小區清潔學校

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

服務性安全衛生

658.51

625.41

33.10

210

04

08

根本公用健康產品

658.51

625.41

33.10

210

11

 

行政機關視野院校診療

18.11

18.11

 

210

11

02

人事公司醫院

18.11

18.11

 

221

 

 

住宅有保障開支

13.46

13.46

 

221

02

 

房產改制其他支出

13.46

13.46

 

221

02 

01 

房產社保公積金

13.46

13.46

 

合計數

2885.13

2557.27

327.86

 


2019第四季度一半公開費用財政資金審批大致撥出預算表

  院校:70萬

工程項目

預估合計

員預備費

通用事業費

生活類別

學科簡碼

管理費用名稱大全

301

 

很大打工族薪資優惠撥出

2215.47

2215.47

 

301

01

  幾乎公司

434.96

434.96

 

301

02

  津貼費補貼金

134.38

134.38

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  伙食費補貼政策費

72.00

72.00

 

301

07

  工作績效的薪資

772.95

772.95

 

301

08

部門企業發展公司基本上養老生活保費網上繳費

6.17

6.17

 

301

09

職位年金繳納

15.25

15.25

 

301

10

人大致醫療管理人身險付款

18.11

18.11

 

301

11

公務接待員醫療服務補帖交款

 

 

 

301

12

相關社交保駕護航繳納費用

37.88

37.88

 

301

13

居住房社保公積金

13.46

13.46

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  另一年終獎金福利性總支出

710.31

710.31

 

302

 

商品是和服務培訓花費

339.72

 

339.72

302

01

  辦公樓費

1.21

 

1.21

302

02

  印費

1.72

 

1.72

302

03

  服務咨詢費

0.72

 

0.72

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

2.74

 

2.74

302

06

  電價

10.17

 

10.17

302

07

  輕工費

2.85

 

2.85

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物管方法費

0.47

 

0.47

302

11

  出差補貼

3.08

 

3.08

302

12

  因公出境(境)材料費

 

 

 

302

13

  維護(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務活動接受費

 

 

 

302

18

  專用工具食材費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  轉用然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

0.92

 

0.92

302

27

  委托協議業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

7.17

 

7.17

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  因公出行自動運行保養費

0.34

 

0.34

302

39

  另一個交通出行學費

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及額外添加管理費

 

 

 

302

99

  許多餐品和服務質量撥出

22.10

 

22.10

303

 

對人個和家的補助金

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活中補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫藥費補貼費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

用戶草業出產補貼標準

 

 

 

303

99

  一些對個人賬戶和家里的津貼

0.70

0.70

 

310

 

資本公司性結余

1.38

 

1.38

310

02

  商務辦公裝備購進

0.49

 

0.49

310

03

  上用環保設備租賃費

0.89

 

0.89

310

07

  數據服務網及手機軟件折舊費的更新

 

 

 

310

13

  國家公務用車的添置

 

 

 

310

19

  另外交通線的工具購入

 

 

 

310

21

  珍貴文物和櫥窗陳列品購入

 

 

 

310

22

  無形中固定資產添置

 

 

 

310

99

  同一投資性總支出

 

 

 

預估合計

2557.27

2216.17

341.10

 


2019年末一半通用財政資金預算財政資金撥付“三公”費用及機構啟動費用支出費用部門預算表

機構:萬是

尋常公眾財政部門預算財政部門補貼款“三公”費用

部門執行

專項經費部門預算數

自動求和

因公回國

(境)費

國家公務車輛使用購置費及進行費

公務活動接持費

小計

公務接待用車的

折舊費費

公務活動出行

加載費

預決算數

預算數

決算數

竣工決算數

估算數

預算數

決算數

竣工決算數

概預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019年終中央政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金付款經費支出竣工決算表

方:萬

項目流程

累計

大體總支出

業務教育支出

系統歸類

會計科目簡碼

會計分類明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019財政年度固定資產債務情況表

 

 

大額企業:多萬元

 

數據

總價值

月初數

年尾數

年末數

年終數

一、資本總金額

——

——

4056.19

4353.80

   (一)的流動房產

——

——

1443.21

1766.34

   (二)確定資源

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

♓                2.普通機械(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

🌊                     至少:(1)行駛(輛)

 1

 1

20.38

20.38

🐓                                 一樣公務活動出行

 

 

 

 

🐼                                 交通執法巡邏用車的

 

 

 

 

♑                                 特種車工程專業高技術車輛租賃

 

 

 

 

🐟                                 的私家車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

🧸               4.另外固定不動股本

——

——

245.20

256.42

♒        減:總共使用計提折舊及減值做好準備

——

——

1441.28

1661.60

   (三)不斷股份的投資

——

——

 

 

   (四)長年企業債交易

——

——

 

 

   (五)新建過程

——

——

 

 

   (六)有形固定資產

——

——

110.63

110.63

ไ        減:積累攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)許多資產投資

——

——

 

 

二、資產負債預估合計

——

——

329.12

139.80

三、凈資源總金額

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關干傷害市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

佛山市松江區新浜鎮特別衛生監督功能主2019ꦯ年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、相對于廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

當年度♚收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、更多深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

當年度ཧ支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、并于杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

武漢市松江區新浜鎮社區服務管理站環保服務管理管理中心2019꧟年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、關于幼兒園杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般來說共同工程預算財政性撥付費用竣工決算總體設計事情

東莞市松江區新浜鎮小區衛生管理功能平臺2019ﷺ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)大部分通用費用民政捐款教育支出竣工決算空間結構狀態

東莞市松江區新浜鎮特別環境衛生服務的管理中心2019💯年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)基本共同工程預算財政局捐款收入支出竣工決算現實狀況發生情況發生

成都市松江區新浜鎮社區居委會環境衛生服務管理心中2019💟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1♏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2🔯、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3🐭、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4💫、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、并于重慶市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

東莞市松江區新浜鎮特別公共衛生服務管理中心2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、🔴工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🗹商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

💧七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財務付款性支出結算的時候總的現象講解。

天津市松江區新浜鎮平臺衛生間服務基地2019🥂年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:🐎因公出國工作(境)費由區外辦、區臺辦有擔當要制定,并一致面向社會,本企業單位已經不再額外重疊面向社會;新清潔能源配送車輛購置費未提交購入步驟流程,公務接待出行用車購置費專項資金未施用;因公到訪費一般來說共同決算財務經費預算未讓。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”專項資金財政結余撥付結余預算準確條件就說明。

深圳市松江區新浜鎮社群健康的服務公司點2019年無“三公”經費預算民政撥付花費。

八、關干天津市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

💧天津市松江區新浜鎮街道社區健康服務保障學校2019每年無政府部性資金財政教育支出預算財政教育支出審批教育支出。

九、國有企業資源操作概預算不需要補貼款時候介紹

重慶市松江區新浜鎮街道衛生監督服務的主2019月度無國家資產投資運營工程預算國庫撥付收入支出。

十、另外的重點重大事項的時候表示

(一)國家機關自動運行預備費其他支出現象

東莞市松江區新浜鎮社區服務保障站公共衛生服務保障基地2019季度硅化物關開機運行專項經費收支。

(二)縣政府招標員性支出現象

南京市松江區新浜鎮平臺清潔衛生服務性公司2019♓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)小轎車、室內非常規使用情況發生

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算效績控制現狀

𒁃上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(♑其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍌一、不需要補貼款收入水平:指院校上每年從本級不需要單位部門有的不需要補貼款,屬于似的公眾概算不需要補貼款和市政府性母基金概算不需要補貼款。

🍸二、教育事業發展個人工資收益:指教育事業發展企機關事業單位開始專業技術業務領域營銷活動組織極其引導營銷活動組織作為的個人工資收益。常見是:醫治個人工資收益、公益性清潔衛生個人工資收益等。

꧂三、生產營業收錄:指事業上基層單位在工程專業國際業務營銷營銷過程以至于捕助營銷營銷過程之上開始非獨有計算成本生產營業營銷營銷過程確認的收錄。

🃏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、月初結轉和盈余:就是指當年度暫不完全、結轉到本年度按關于規范以后利用的錢財。

🔴六、年底結轉和節余:指本半全本年度度或十年前半全本年度決算擬定、因合理性前提發現波動沒法按原設計施實,需推遲到過后半全本年度按關于 規定標準馬上采用的資源。

七、根本收支:指系統為服務系統正確運行業務、完工日常作業作業工作而有的那項收支。

♑八、建設項目收支:指院校為進行單一的政府部門運行的任務或衛生事業發展方向對方,在幾乎收支后發生的的貼心的售后服務收支。

🎶九、銷售管理付出:指事業組織組織在工程專業運動及輔助運動之上開設非獨立性記帳銷售管理運動情況的付出。

ꦯ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

๊五一、部門行駛預備費:指行政部門機關方和根據國家事業上方人員法控制的事業上機關方選用大部分共同概預算財政資金補貼款準備的基本上花費中的平常共公預備費花費。

 

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