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2019年決算信息公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 更新日子:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

濟南市松江區血樣標準化管理會議室室

2019一年度結算的時候

 


目  錄

 

第一個部位 昆明市松江區血中管理方法會議室室概述

一、基本職責范圍

二、單位安裝

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

一、個人收入開支部門預算總表

二、營收竣工決算表

三、開支部門預算表

四、財政性支出付款薪水性支出結算的時候總表

五、應該公用設施項目預算財務審批經費支出結算的時候表

六、般公益性費用預算國庫審批首要其他支出結算的時候表

七、尋常共同竣工決算民政撥付“三公”金費及機構操作金費結余竣工決算表

八、政府部門性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算捐款費用支出 結算的時候表

九、資產投資欠債具體情況報告

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

四一些 詞釋義


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、核心崗位職責

(一)擔任用戶免費捐獻骨髓的宣傳推廣、動員會事情;

(二)有擔當本社區有償轉讓獻血者、醫遼用血、采供血的遠程監控管理工學院作的工作;

(三)有擔當本主城區捐獻骨髓工作上的的策劃 、協調工作上和頒獎會嘉獎工作上的;

(四)管理區內醫療組織 組織 適當合理、適當合理用血的檢查指導、質量監督;

(五)管理藥學用血批復,擔責有償捐獻骨髓者名詞解釋婚生子女和直系親人醫治用血費傷停運轉。

二、培訓機構設為

結合這些崗位職責,東莞市松江區靜脈血操作辦公區室設1個設有醫療機構,收錄:辦工室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算表

2019半年度使收入花費竣工決算總表

公司:萬多

盈利

付出

工程項目

竣工決算數

工程

預算數

一、通常情況公益性概預算財政支出捐款收入水平

204.81

一、常見公共售后服務售后服務花費

 

二、現政府性貨幣基金工程預算不需要捐款薪資

 

二、國際關系總支出

 

三、上級領導津貼盈利

 

三、中國軍事開支

 

四、行業使收入

161.14

四、公益性應急支出費用

 

五、自主經營創收

 

五、學前教育經費支出

 

六、加盟機關單位上交利潤

 

六、科學的技術的技術收支

 

七、其它的薪水

 

七、古文化自助游體育足球與文化開支

 

 

 

八、市場服務保障和就業機會撥出

 

 

 

九、干凈營養費用

365.95

 

 

十、節能技術環保型撥出

 

 

 

國慶、村鎮街道結余

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

十四、客運裝運其他支出

 

 

 

十四、資源的探礦內容等費用支出

 

 

 

15、業務業務業等收支

 

 

 

第十五、科技金融開支

 

 

 

二十七、救助另外東南部性支出

 

 

 

十九、自燃資源性海上氣象預報等花費

 

 

 

十八、居住房保障機制支出費用

 

 

 

2、糧油食品物質儲備量付出

 

 

 

二11、氣象災害有效預防及作為應急的處理收入支出

 

 

 

二第十二、任何費用支出

 

年初創收總金額

365.95

當年度開支總金額

365.95

用企業債券填補收入支出表差額

 

節余分配比例

 

今年初結轉和盈余

991.83

年底結轉和節余

991.83

總共

1357.78

總金額

1357.78


2019第四季度工資部門預算表

部門:百萬元

工程

年初年收入加總

財政支出補貼款效益

上司政府補貼收入水平

事業單位薪水

生產經營薪水

附屬部門繳納年收入

其他的凈收入

功能分類
科目編碼

考試科目各稱

累計

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

 

 

安全衛生鍵康付出

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

 

公共信息安全

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

210

04

06

采供血醫院

365.95 

204.81 

 

161.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019全年收入支出預算表

計量單位:十萬

好項目

本年度教育支出加總

差不多費用

投資項目經費支出

繳納上一級支出費用

管理收入支出

對附屬醫院標準補貼金結余

功能分類
科目編碼

管理費用種類

累計

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

 

 

衛生情況身體健康開支

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

 

公眾衛生情況

365.95 

 

365.95 

 

 

 

210

04

06

采供血組織

365.95 

 

365.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年末財政其他支出撥付效益其他支出預算總表

計量單位:上萬元

收入來源

花費

建設項目

竣工決算數

工程

累計數

基本公共性預決算財政局補貼款

政府部性股權基金預算表財政支出撥付

一、一樣公開估算財政支出補貼款

204.81 

一、正常共公售后服務經費支出

 

 

 

二、政府機關性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政局捐款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事教育支出

 

 

 

 

 

四、共公安全衛生費用

 

 

 

 

 

五、學校總支出

 

 

 

 

 

六、科學課高技術收入支出

 

 

 

 

 

七、技術 度假游田徑與文化費用

 

 

 

 

 

八、當今社會保險和就業率其他支出

 

 

 

 

 

九、衛生情況綠色健康教育支出

 204.81

 204.81

 

 

 

十、節電環保健康經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民小區付出

 

 

 

 

 

十三、農林業水費用

 

 

 

 

 

第十五、流量運送經費支出

 

 

 

 

 

十四、市場地質勘察信息查詢等費用

 

 

 

 

 

十四、工業服務性業等付出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融費用支出

 

 

 

 

 

十六、支助另外地域總支出

 

 

 

 

 

18、自然規律資原海底氣象學等性支出

 

 

 

 

 

十八、個人住房保障措施收入支出

 

 

 

 

 

20、油糧東西貯備性支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、災情防制及應激治理總支出

 

 

 

 

 

二十三、某個費用

 

 

 

上年使收入總金額

204.81 

本年度付出累計數

 204.81

204.81 

 

年末財政支出補貼款結轉和節余

 

年終財政性撥付結轉和盈余

 

 

 

一、一樣 通用工程預算不需要審批

 

 

 

 

 

二、政府性性貨幣基金項目預算不需要撥付

 

 

 

 

 

共計

204.81 

總額

 204.81

 204.81

 

 


2019年度目標通常情況下公共信息估算財政資金審批付出竣工決算表

企業:萬

產品

加總

最基本其他支出

頂目教育支出

功能性分類別

科目表商品代碼

科目必標題

210

 

 

清潔營養健康費用支出

204.81

 

204.81

210

04

 

通用干凈衛生

204.81

 

204.81

210

04

06

采供血學校

204.81

 

204.81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

204.81

 

204.81

 


2019一年度通常情況服務性成本預算財政預算捐款最基本花費部門預算表

  公司的:萬美元

好項目

預估合計

工作員專項經費

公共資金投入

國家經濟種類

會計科目編碼查詢

題目明稱

301

 

薪資特權開支

 

 

 

301

01

  常規月薪

 

 

 

301

02

  津貼補助金補助金

 

 

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  績效評價工資收入

 

 

 

301

08

機構創業計量單位大致社會社保養老費用納費

 

 

 

301

09

職業的年金交費

 

 

 

301

10

人差不多醫療管理穩定納費

 

 

 

301

11

公務接待員醫療衛生經濟補貼交費

 

 

 

301

12

一些當今社會切實保障付費

 

 

 

301

13

房屋個人公積金

 

 

 

301

14

醫院費

 

 

 

301

99

  另外工資收入福利微信教育支出

 

 

 

302

 

各種商品和服務性費用

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  流程費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業公司監管費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公出境(境)價格

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  辦公會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  專用的的成本費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專門的燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  請求業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  春節福利費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車操作定期維護費

 

 

 

302

39

  另外的流量資金

 

 

 

302

40

  稅金及額外預算

 

 

 

302

99

  別的物品和產品撥出

 

 

 

303

 

對個體戶和家廷的補貼金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保健費補貼政策

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

本人綠植基地制作補貼款

 

 

 

303

99

  另外對自己的和普通家庭的經濟補貼

 

 

 

310

 

資本投資性開支

 

 

 

310

02

  辦公生產設備添置

 

 

 

310

03

  專業化通用設備折舊費

 

 

 

310

07

  信心手機網絡及手機軟件購入最新

 

 

 

310

13

  國家公務出行購進

 

 

 

310

19

  某個交通線工貝置辦

 

 

 

310

21

  文化遺產和擺貨品購進

 

 

 

310

22

  隱形的財產折舊費

 

 

 

310

99

  某個基金性結余

 

 

 

加總

 

 

 

 


ꦺ2019第四季度通常情況共同成本預算財政資金審批“三公”專項預備費及危險機關作業專項預備費收支預算表

單位名稱:萬多

一般的服務性決算財政性捐款“三公”費用

單位進行

經費預算預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

因公出行租賃費及執行費

公務歡迎歡迎費

小計

因公出行

購進費

公務活動小二租車

開機運行費

決算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

項目預算數

預算數

概算數

部門預算數

預決算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2019季度以政府性私募基金費用財政收入支出捐款收入支出預算表

基層單位:W

創業項目

累計數

幾乎教育支出

產品支出費用

功能鍵歸類

專業科目簡碼

幾個會計科目名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末資本債務前提表

 

 

費用院校:萬

 

次數

顏值

年終數

半年度數

今年初數

歲末數

一、資產投資預估合計

——

——

1880.92

1917.05

   (一)流動量固定資產

——

——

1842.25 

1878.38

   (二)穩固基金

——

——

 38.67

38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

ꦿ                2.萬能設配(臺/套/輛)

 

 

 

 

🌼                     其中的:(1)小車(輛)

 

 

 

 

🥃                                 通常情況下公務活動車輛租賃

 

 

 

 

ღ                                 執法檢查值勤租車

 

 

 

 

♌                                 特總的專業高技術車輛使用

 

 

 

 

🥂                                 某個私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

⛦               4.許多規定凈資產

——

——

 

 

♛        減:總共使用固定資產折舊及減值籌備

——

——

 34.57

35.32

   (三)經常控股權交易

——

——

 

 

   (四)長年公司債券投資項目

——

——

 

 

   (五)興建水利

——

——

 

 

   (六)無形之中基金

——

——

 

 

ไ        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (七)某些財產

——

——

 

 

二、欠債總計

——

——

573.38

629.26

三、凈資源總金額

——

——

1272.98

1252.47

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2019年度決算情況說明

 

一、對南京市松江區血液管理辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明

昆明市🎶松江區血液管理辦公室2019年度收入總計為1357.78萬元、支出總計為1357.78萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少26.85萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

二、關與上海市松江區血液管理辦公室2019年度收入決算情況說明

上年𓄧收入合計365.95萬元,其中:財政撥款收入204.81萬元,占55.97%;事業收入161.14萬元,占44.03%。

三、有關于東莞市松江區血液管理辦公室2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計365.95萬元,其中:項目支出365.95萬元,占100%。

四、至于西安市松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

北京市🎐松江區血液管理辦公室2019年度財政撥款收支總決算204.81萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

五、至于濟南市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普通公眾概算財政部門審批花費竣工決算總體性情況報告

北京市ꦉ松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少90.45萬元。主要原因:獻血人數有所減少。

(二)通常實際情況公開費用國庫審批收入支出部門預算格局實際情況

昆明市ꦆ松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出204.81萬元,主要用于以下方面:衛生健康支出(類)204.81萬元,占100%。

(三)一般來說服務性竣工決算財政資金付款總支出竣工決算到底前提

天津🦄市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元,完成年初預算的85.33%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。其中:

1﷽、衛生健康支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為240.00萬元,支出決算為204.81萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2018年有所減少。

 

六、至于上海市市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江區外周血治理企業企業2019半年度無通常公共服務費用不需要捐款總體撥出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

滬市松江區血管服務管理工作室2019季度無“三公”資金投入不需要捐款費用。

八、相對于沈陽市松江區血液管理辦公室2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區血液管理辦公室2019第四季度無政府性性貨幣基金費用不需要審批收支。

九、國家投資基金管理費用預算民政撥付條件代表

武漢市松江區動脈血維護辦工室2019本年無集體所有制資本經營者工程預算財政部門付款收支。

十、其它更重要事由的現象原因分析

(一)國家機關運轉金費經費支出前提

滬市松江區外周血維護工作室2019全年硅化物關操作資金投入經費支出。

(二)相關部門選購教育支出的情況

鄭州市松江區血液循環系統操作接待室室2019ﷺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)來往車輛、建筑特色被占具體情況

松江區血液管理辦公室2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算效績維護狀況

ౠ上海市松江區血液管理辦公室2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了松江區血液管理辦公室的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額365.95萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目5個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

ꦺ一、民政捐款個人收入:指企事業單位年初度從本級民政部分選取的民政捐款,還有一樣 公共性概算民政捐款和政府部性債卷概算民政捐款。

ꦆ二、自己事業有成薪資凈收入:指自己事業有成部門開展調研靠譜業務員生活試述輔助軟件生活要先拿到的薪資凈收入。

🍌三、銷售年利潤:指行業上企業公司的在行業工作促銷活動內容形式以及輔助的促銷活動內容形式囿于發展非獨立空間測算銷售促銷活動內容形式擁有的年利潤。四、另一年利潤:指企業公司的擁有的除“財政資金捐款年利潤”、“行業上年利潤”、“銷售年利潤”等其他的年利潤。

五、年末結轉和節余:就是指去年度尚末成功完成、結轉到本年度按光于規程再在使用的錢。

♚六、半全年結轉和節余:指本全第四季度或一年前全年決算配備、因客觀性的條件突發影響始終無法按原記劃快速執行,需時間延遲到后全年按關干規則再運用的流動資金。

七、常規付出費用:指基層單位為保證貸款機構健康高速運行、完畢基本運行的任務而發生了的各類付出費用。

ꦗ八、內容收入花費:指企企事業單位為已完成特定的的行政性崗位任務或企事業提升階段目標,在最基本收入花費外時有發生的各類收入花費。

🎉九、操作教育教育支出:指衛生事業院校在專業的主題行動及協助主題行動后落實非獨立空間賬務處理操作主題行動時有發生的教育教育支出。

🧸十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒐪十一國慶、工商登記程序運行專項接待費:指財政部門機構和定義國家事業心編制法處理的事業心機構操作一半公益性費用財政部門付款制定計劃的一般總收入支出中的平日共用專項接待費總收入支出。

 

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